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我單位是小規(guī)模納稅人。2007年發(fā)生了一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)損失。損失了收入270000元。2022年找到了當事人。由當事人同意并賠償經(jīng)濟損失。我單位把這筆損失掛到當事人的賬上。借 其他應(yīng)收款—當事人。270000,貸方應(yīng)該掛到哪個科目里???

2023-01-09 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 21:11

你好,貸主營業(yè)務(wù)收入的。

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快賬用戶5182 追問 2023-01-09 21:20

我認為貸方應(yīng)該掛到以前年度損益調(diào)整這個科目里頭,而且還有相應(yīng)的稅費。這是15年前的收入,不應(yīng)該掛到今年的營業(yè)收入里面。

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齊紅老師 解答 2023-01-09 21:22

你好,但是你之前申報了增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 21:23

增值稅的銷售額申報了嗎?

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快賬用戶5182 追問 2023-01-09 21:53

之前根本都沒掛賬,這筆收入因為造成了損失,沒收到,所以也沒掛賬,也沒申報。

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齊紅老師 解答 2023-01-09 21:54

那你所以補到今年的收入里面不就可以了 你如果做以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅需要正常申報,你的所得稅需要補上的,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額得是一致的。

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齊紅老師 解答 2023-01-09 21:54

這個具體的是什么業(yè)務(wù)的

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齊紅老師 解答 2023-01-09 21:55

比如你們單位交納的車險,后期這個車出了險 然后別人賠付給你的,你這種可以做到營業(yè)外收入的,你看一下你符合這個吧

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你好,貸主營業(yè)務(wù)收入的。
2023-01-09
你好,貸方是? 待處理財產(chǎn)損益??
2023-01-10
您好 請問2007年的時候分錄怎么寫的?
2023-01-09
(1) 借:庫存物品 20 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅金(進項稅額)2.6 貸:應(yīng)付賬款 22.6 3月6日: 財務(wù)會計 借:應(yīng)付賬款 22.6 貸:零余額賬戶用款額度 22.6 預算會計: 借:事業(yè)支出 22.6 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 22.6 (2)4月18日 財務(wù)會計 借:固定資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅金(進項稅額)13 貸:財政撥款收入 113 預算會計 借:事業(yè)支出 113 貸:財政撥款預算收入 113 每月計提折舊: 借:業(yè)務(wù)活動支出 0.42 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 0.42(100/20/12) (3) 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理財產(chǎn)價值 5 固定資產(chǎn)累計折舊 1 貸:固定資產(chǎn) 6 借:庫存現(xiàn)金 1.5 貸:待處理財產(chǎn)損溢-處理凈收入 1.5 借:資產(chǎn)處置費用 3.5 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理財產(chǎn)價值 3.5 借:待處理財產(chǎn)損溢-處理凈收入 1.5 貸:應(yīng)繳財政款 1.5
2022-04-29
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