你需要作廢申報(bào),回退所屬期,然后再撤銷統(tǒng)計(jì)。
老師,這個(gè)月已申報(bào)增值稅,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,已經(jīng)作廢申報(bào)了,發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)還可以撤銷統(tǒng)計(jì)嗎
增值稅申報(bào)了,還沒扣款,認(rèn)證的發(fā)票可以撤銷嗎?
增值稅申報(bào)表還沒申報(bào)的情況下,已經(jīng)抵扣確認(rèn)的可以撤銷更改,重新統(tǒng)計(jì)嗎,開票軟件已經(jīng)匯總了
三月的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了,進(jìn)入了增值稅報(bào)表,征期結(jié)束后可以撤銷已經(jīng)認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
在申報(bào)增值稅前,需要認(rèn)證抵扣發(fā)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng)發(fā)票,還需要去認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票嗎?是不是就可以直接申報(bào)增值稅?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
發(fā)票勾選認(rèn)證那兒不允許,沒法撤銷呢
你好,回退所屬期首頁操作了嗎?
上面說的步驟都做了嗎?
都做了,主要是已確認(rèn)了
你好,回退所屬期截圖看一下的。
退所屬期,你當(dāng)時(shí)怎么操作的?
已經(jīng)勾選確認(rèn)了,退到所屬期,也沒有撤銷等操作
你好,你看下所屬期是12月份嗎?如果沒有12月份的話,你再退回到12月份才可以操作,你現(xiàn)在是不是所屬期是一月份的。