嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的
老師好,法人向公司借款180萬(wàn)用于個(gè)人買(mǎi)房,之后又通過(guò)個(gè)人買(mǎi)房抵押貸款,貸款銀行就將抵押貸款的錢(qián)100萬(wàn)放款到了公司賬戶上,在法人看來(lái)這筆錢(qián)是他還給公司的,但是當(dāng)時(shí)借款是公帳直接轉(zhuǎn)他個(gè)人賬戶的,這個(gè)做賬分錄需要怎么做?
老師 我問(wèn)下,法人每月轉(zhuǎn)一筆錢(qián)進(jìn)來(lái)還公司購(gòu)買(mǎi)廠房的貸款合計(jì)有一百多萬(wàn),現(xiàn)在賬戶有錢(qián)進(jìn)來(lái) ,直接轉(zhuǎn)到法人名下54萬(wàn),做歸還借款。 這樣能行的通嗎
老師,麻煩問(wèn)一下,我們公司法人以公司的名義貸款100萬(wàn),這個(gè)錢(qián)沒(méi)有給公戶,直接給了法人一張中國(guó)銀行的卡,只能取現(xiàn)金,不能轉(zhuǎn)賬,時(shí)候還款也是不走公戶,個(gè)人卡往里轉(zhuǎn),這個(gè)能不能入賬呀?
前期公司采購(gòu)法人用個(gè)人賬戶墊付了錢(qián),我掛的往來(lái),借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫(kù)存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺(jué)得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下怎么處理是對(duì)的
我們公司,公司欠法人有60多萬(wàn), 記錄的科目是:其他應(yīng)付款—法人。 現(xiàn)在這筆錢(qián)還不上來(lái),想要直接轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,可以直接按下方方式做賬嗎: 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:實(shí)收資本
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫(kù)么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬(wàn)調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問(wèn)#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬(wàn)元,管理費(fèi)用差3萬(wàn)元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車(chē)輛,用不用交購(gòu)置稅?請(qǐng)老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問(wèn)一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對(duì)賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤(rùn),這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請(qǐng)問(wèn)輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉