你好,B公司向A公司投資款,印花稅是A公司繳納。
某公司變更股東——A、B變?yōu)锳、C——那B就要交個(gè)稅,那是A、C要交印花稅還是B、C要交印花稅
老師,我們A公司和一個(gè)B公司共同投資了D公司,A公司出資40萬占股40%,B公司出資60萬占股60%,現(xiàn)在A公司要花22萬購買B公司11%的股權(quán),那A公司交印花稅要按照11萬交還是22萬?
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓交印花稅嗎,誰交呢。比如甲公司兩個(gè)股東A和B,A轉(zhuǎn)讓自己全部股權(quán)給C,轉(zhuǎn)讓價(jià)款500萬。這個(gè)印花稅誰交呢
老師,請(qǐng)問一下,A(公司)+B(公司)+C(個(gè)人)+D(公司)共同投資的P公司,后面A公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了B公司,C個(gè)人把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了E個(gè)人,請(qǐng)問應(yīng)該如何繳納印花稅,誰交印花稅,應(yīng)該交多少印花稅?,除了印花稅還需要繳納什么稅不?
B公司向A公司投資款,那個(gè)要交印花稅啊,誰家交
老師:請(qǐng)問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請(qǐng)問 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到