同學(xué)你好 你沒有按時(shí)申報(bào)嗎
昨天在增值稅專用發(fā)票平臺(tái)上勾選時(shí),點(diǎn)開發(fā)票查看明細(xì)信息時(shí)出現(xiàn)圖中的情況,后來(lái)跟銷售方溝通后銷售方已經(jīng)把所有欠稅款繳納完了,今天點(diǎn)開增值稅專用發(fā)票查看明細(xì)信息時(shí)還是這樣的情況,請(qǐng)問現(xiàn)在可不可以勾選此發(fā)票??
老師,2019年的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票想做認(rèn)證抵扣,可是點(diǎn)認(rèn)證抵扣怎么查不到這張票信息呢,在進(jìn)項(xiàng)單票查詢就能看到信息,顯示未認(rèn)證
老師,你看一下這個(gè)繳款信息里怎么有一條寫的未開票,是什么意思?這是在繳款信息里查到的,應(yīng)該繳了款了吧
老師,我是購(gòu)買方,在開紅字信息表時(shí),商品編碼信息里面有個(gè)含稅價(jià)標(biāo)志,是什么意思啊,我們開紅字信息這個(gè)4830就是含稅的總價(jià)。對(duì)方要開-4830帶發(fā)票。我選不選含稅標(biāo)志是呢?
您好老師,我剛給重新開的發(fā)票為什么會(huì)在已作廢發(fā)票信息里?這是什么原因,已開發(fā)票信息也能看到,已作廢發(fā)票信息也有同樣的發(fā)票,這是啥情況?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
這是銷貨方的信息,不是我們,我們都正常申報(bào)這類
同學(xué)你好 正常申報(bào)就可以了