你好,那就正常確認收入,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入
發(fā)票作廢重新開具,上個月已經(jīng)入帳的的作廢發(fā)票需要怎么處理?還需要做賬嗎?
老師好,今天財務才說昨天送出去有張發(fā)票作廢了,需要重開,今天1號,隔月了,但是我還沒有匯總上傳,請問老師需要先匯總上傳后在發(fā)票作廢嗎?要如何作廢?謝謝
作廢發(fā)票怎么處理?需要寫上作廢倆字嗎?
老師,上個月需要作廢的發(fā)票,但是沒有作廢,需要怎么處理?
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產自銷農產品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進行對比呢?
銀行賬戶維護費計入管理費用還是財務費用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報稅務,一般還需向哪些主管部門提供報表?
老師,您好!請教 企業(yè)籌建中購入的固定資產機器設備到達車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設備 中嗎?待全部安裝完畢,到達可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設備 科目中的金額分攤到所有的機器設備上,可以嗎? 謝謝老師指導!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務,進項只有材料13%,請安裝隊安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務占比多少為合理?會不會導致稅務稽查,13% 和9%差率騙稅風險。如果不合理,要如何開票?以及聘請施工隊目前沒有進項來源,有何籌劃方法?
和單位正常的業(yè)務一樣做的。
老師,這張發(fā)票并沒有給對方,是我這邊開具錯誤,本應該作廢的,我給忘了
你好,因為你的增值稅銷售額需要填寫,所以你的所得稅需要正常填寫這個銷售額,要不增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
老師。這張發(fā)票是我開給對方的,但是開錯了,12月23日開是我,我忘記作廢了,我也要交增值稅和企業(yè)所得稅?我并沒有把發(fā)票給對方,所以對方肯定不會用來抵扣的
你好,你的所得稅暫估一個不就可以啦,然后你再重新開在紅沖一正數(shù)一負數(shù),不需要交稅的,你相當于這個屬于2022年的收入。
你的增值稅,如果一般納稅人 有進項的可以用進項抵扣
老師,怎么開紅沖的發(fā)票?
普通發(fā)票的 你的開票系統(tǒng)里面有一個發(fā)票管理,然后負數(shù)發(fā)票開具 然后根據(jù)上面的提示,輸入之前的藍字發(fā)票號碼代碼,下一步就可以的。
老師,增值稅專用發(fā)票,我是第一次開,請你幫我審核一下,這樣點下一步,對?
你好,先開紅字信息表專票的,需要開紅字信息表。
老師,我們屬于銷售方也需要開紅字信息表?
老師,這個紅字信息表是?我這樣開具出來,需要對方配合我什么工作?
好,這個發(fā)票人家對方認證了嗎?如果沒有認證的話,什么都不需要操作的,你直接自己開就可以的。
點擊紅字信息表 進入開票系統(tǒng),點擊發(fā)票管理,再點擊紅字信息表 填開紅字信息表 點擊頁面上方的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開 輸入沖紅專票信息 選擇開具身份,輸入沖紅電子專票發(fā)票信息,點擊下一步 點擊上傳 點擊頁面下方的上傳 點擊負數(shù)發(fā)票填開 返回開票系統(tǒng)主頁面,點擊發(fā)票管理,再點擊負數(shù)發(fā)票填開 點擊電子專用發(fā)票負數(shù) 點擊頁面上方的增值稅電子專用發(fā)票負數(shù) 導入紅字信息表 勾選紅字信息表查詢,點擊確定,下載并導入紅字信息表,生成負數(shù)發(fā)票后,就可以紅沖電子專票了
電子的和紙質的一樣操作的。
老師,我怎么可以識別對方,有沒有認證?因為我不和對方的會計直接聯(lián)系,不想給老板添麻煩,讓老板知道我沒有作廢發(fā)票
開紅字信息表,如果對方已經(jīng)認證了,你上傳的時候審核不通過,它會提示你的。
老師,這樣就等于我的紅字信息發(fā)票審核過了,對?
對的,是的,是這么做的,是這么理解的。