你好? 沒有差額的不填寫表三? ?
老師,我們公司是勞務(wù)派遣的公司,之前是小規(guī)?,F(xiàn)在升為一般納稅人,差額征稅的時(shí)候?qū)S冒l(fā)票如何填報(bào)附表一的9b行第1、2列,按票面上不含稅金額填寫稅額會(huì)錯(cuò)誤,且無法更改。要是不按票面填寫,后續(xù)全申報(bào)會(huì)出現(xiàn)存根聯(lián)合計(jì)與附表一合計(jì)不匹配的錯(cuò)誤提醒。
本期開了9%普通發(fā)票,租金收入, 納稅申報(bào)時(shí),我需要填附表三的,本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額這一列的9%稅率的項(xiàng)目 這個(gè)空格嗎?
老師,在填寫申報(bào)表的時(shí)候,附表三服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì),第一列本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
你好,老師,我想問下商貿(mào)公司一般納稅人發(fā)生了6%服務(wù)費(fèi),增值稅附表三怎么填列?是填價(jià)稅合計(jì)額還是填不含稅金額
老師,電子稅務(wù)局,公司有無票收入價(jià)稅合計(jì)11507元,附表一我正常填列,提醒讓報(bào)附表三,附表三怎么填呢?不是說差額計(jì)稅的才填附表三嗎
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報(bào)個(gè)稅的吧?可以無租金訂合同嗎?
我們給挖機(jī)工人打款按照臨時(shí)工工資了。這個(gè)必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒有收據(jù)只報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng),我做賬的時(shí)候主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本是不是可以不寫明細(xì)了,因?yàn)樗麄兊倪M(jìn)銷存財(cái)務(wù)接口(可以入到用友的)沒有列明主營業(yè)務(wù)收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類到主營業(yè)務(wù)收入——某門店
老師單價(jià)開票的時(shí)候低,成本還挺高,怎么補(bǔ)救
老師,運(yùn)輸營運(yùn)車輛核定稅本是哪一年取消的?
一般發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)異常稅務(wù)局已經(jīng)解決了系統(tǒng)要多久才能更新呢
億企財(cái)稅用驗(yàn)證碼登錄次數(shù)太多了,會(huì)收不到驗(yàn)證碼的嗎
報(bào)稅口徑的營業(yè)收入,是以開票為準(zhǔn)還是收款為準(zhǔn)
但有提示讓填啊
所以老師,附表三第三欄,應(yīng)該填11507還是0啊?
說一下你開發(fā)票的情況,還有稅率。
沒有開票,稅率6%
附表一做了無票收入價(jià)稅合計(jì)11507元,申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提醒讓報(bào)附表三1和3欄
不是差額計(jì)稅的,不填寫附表三,我看一下你主表填寫的對(duì)不對(duì)?是不是填寫無票收入里了?
是的,附表一無票收入里了,其他沒有
填寫這里對(duì) 找 下稅務(wù)問下情況? 不是差額不填寫表三的?
是不是我們屬于投資公司,服務(wù)行業(yè),所以讓填呢
你好? 這幾樣情況要填寫對(duì)一下你的情況 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))填寫說明? (一)本表由服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。? (二)“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫同主表。? (三)第1列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”:營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額;營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。? 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。? (四)第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次。? 本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”“期初余額”年初首期填報(bào)時(shí)應(yīng)填“0”。? (五)第3列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目金額。? (六)第4列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。? 本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次%2B第3列對(duì)應(yīng)各行次? (七)第5列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。? 本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次。? (八)第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。? 本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次
老師 自己企業(yè)是不是差額計(jì)稅企業(yè) 在電子報(bào)表里能看到嗎
你好 看不出來 是看你們的是行業(yè)和業(yè)務(wù)情況??