你好? 沒有差額的不填寫表三? ?
老師,我們公司是勞務(wù)派遣的公司,之前是小規(guī)模現(xiàn)在升為一般納稅人,差額征稅的時候?qū)S冒l(fā)票如何填報附表一的9b行第1、2列,按票面上不含稅金額填寫稅額會錯誤,且無法更改。要是不按票面填寫,后續(xù)全申報會出現(xiàn)存根聯(lián)合計與附表一合計不匹配的錯誤提醒。
本期開了9%普通發(fā)票,租金收入, 納稅申報時,我需要填附表三的,本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額這一列的9%稅率的項目 這個空格嗎?
老師,在填寫申報表的時候,附表三服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì),第一列本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
你好,老師,我想問下商貿(mào)公司一般納稅人發(fā)生了6%服務(wù)費,增值稅附表三怎么填列?是填價稅合計額還是填不含稅金額
老師,電子稅務(wù)局,公司有無票收入價稅合計11507元,附表一我正常填列,提醒讓報附表三,附表三怎么填呢?不是說差額計稅的才填附表三嗎
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
但有提示讓填啊
所以老師,附表三第三欄,應(yīng)該填11507還是0?。?
說一下你開發(fā)票的情況,還有稅率。
沒有開票,稅率6%
附表一做了無票收入價稅合計11507元,申報時系統(tǒng)提醒讓報附表三1和3欄
不是差額計稅的,不填寫附表三,我看一下你主表填寫的對不對?是不是填寫無票收入里了?
是的,附表一無票收入里了,其他沒有
填寫這里對 找 下稅務(wù)問下情況? 不是差額不填寫表三的?
是不是我們屬于投資公司,服務(wù)行業(yè),所以讓填呢
你好? 這幾樣情況要填寫對一下你的情況 《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))填寫說明? (一)本表由服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。? (二)“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同主表。? (三)第1列“本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)”:營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應(yīng)行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。? 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。? (四)第2列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期初余額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目上期期末結(jié)存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應(yīng)行次。? 本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項目”“期初余額”年初首期填報時應(yīng)填“0”。? (五)第3列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目金額。? (六)第4列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期應(yīng)扣除的金額。? 本列各行次=第2列對應(yīng)各行次%2B第3列對應(yīng)各行次? (七)第5列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期實際扣除金額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除的金額。? 本列各行次≤第4列對應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對應(yīng)各行次。? (八)第6列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期末余額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。? 本列各行次=第4列對應(yīng)各行次-第5列對應(yīng)各行次
老師 自己企業(yè)是不是差額計稅企業(yè) 在電子報表里能看到嗎
你好 看不出來 是看你們的是行業(yè)和業(yè)務(wù)情況??