你好那就直接在二零二三年你好,那就直接在2021年做賬就行。
2022年12月份的銀行手續(xù)費的專票要到2023年1月份才能開出來,到時候2022都已經結帳了,1月份開出的發(fā)票怎么入賬?
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會計科目是怎樣的呢? 謝謝
收到一張2023年1月開票日期,是20222年的維修費,2022年的帳已經結帳了,怎么做會計分錄
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
企業(yè)將自產產品用于交際應酬。產品成本80萬元,公允價值100萬元不含稅,增值稅稅率13% ,當年銷售營業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷售收入) 1、會計處理 借:管理費用-業(yè)務招待費93 貸:庫存商品80 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13 問題:分錄中庫存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒有成立工會,需要繳納工會經費嗎。稅種認定有認定為按次申報
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經把進項認證過了,增值稅也報過了,接下來我問干啥?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關的費用,怎么做可以在稅前扣除?(租車協(xié)議,賣車給公司不考慮的)
老師是有關聯(lián)業(yè)務報告提醒,我們老板公司很多,每個公司都有控股,然后也會往里面轉往來款,還有A公司控股B公司也王里面轉往來款,這算關聯(lián)業(yè)務嗎,用不用去報關聯(lián)年報
固定資產需要計入明細賬嗎
我現(xiàn)在在做2021年呢,你回復的難理解
抱歉,這個直接做到2023年就行
不用以前年度調整嗎
這個沒有必要通過以前年度損益,這樣更麻煩。
為什么不用以前年度調整呢,他不是2022年的費用嗎?開票開到2023年了
也可以,你通過以前年度損益調整做賬也行
怎么合適呢
就這么說吧,比如金額大,你就通過以前年度損益調整,如果金額不大,你就是直接進入當期,費用也沒啥問題。
兩萬六千塊錢,我不知道怎么做分局
那這個金額不小,還是通過以前年度損益調整做賬吧
如果反結賬也不適合吧,發(fā)票是1月的,也不能做到去年12月份吧
對,最好就是通過以前年度損益調整來作證。