你好,紅沖1%專票,重開3%專票。
老師,小規(guī)模納稅人開專票,1%的稅率開成3%了,會有影響嗎,這種情況該怎么辦
我3月份開的小規(guī)模的專票,稅率開了5%的,今天發(fā)現(xiàn)了怎么辦
小規(guī)模月份開專票不小心又開成了1個點怎么辦?
上月7月份小規(guī)模3%發(fā)票開成0%了,怎么辦,
小規(guī)模專用發(fā)票8月份開成1%了怎么處理
我們招來不長時間的會計 其實一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計起來麻煩 那次讓她取錢 因為著急用 我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉錢 她要求能不能第二天轉 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應收賬款4萬 和貸:應收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預收賬款呢?偏偏記應收賬款在貸方,然后再去調預收賬款?
老師你好 有個公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時我把銷售費用的業(yè)務招待費和管理費用的業(yè)務招待費加到一起申報時,提示和報表不一致,我們是小企業(yè)會計準則,小型微利企業(yè),只填寫管理費用的業(yè)務招待費時就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務,但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營出口的公司正常經(jīng)營,可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風險嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?
固定資產(chǎn)和運營資金這2個位置 的金額需要用負數(shù)表示嗎?兩個老師講的不一樣,暈個
老師,我單位在山東煙臺,我購買上海的貨物,不可以用支票支付嗎?
去年五月份考的初級職稱還能不能申請個人補貼呢?
報稅怎么報呀?客戶沒說,能不作廢么?
按照含稅銷售額除以1.01再乘以1%算稅,優(yōu)惠的2%填到減免稅
如果客戶沒關系,不紅沖可以么?報稅按照3%報
報稅按發(fā)票上的報。
,優(yōu)惠的2%填到減免稅,免稅政策怎么填,以后不作廢可以么
專票是要交稅的,不免。
以后不作廢可以的,,免稅政策根據(jù)公司實際情況選填。
建議這張1%的專票最好紅沖,因為不符合規(guī)定,后期稅務會聯(lián)系你們的。