您好 22.10月調(diào)整2019年年報繳了6000元 這是交的2019年的 不是今年預(yù)繳的啊 不需要填寫的
2022年度所得是負(fù)數(shù),無需繳納所得稅。22.10月調(diào)整2019年年報繳了6000元,計入了2022年所得稅,現(xiàn)在申報表怎么填寫呢?
2022年度所得是負(fù)數(shù),無需繳納所得稅。22.10月調(diào)整2019年年報繳了6000元,計入了2022年所得稅,現(xiàn)在季度申報表已繳稅額填6000不通過,怎么填寫呢?
2021年未計提企業(yè)所得稅和增值稅附加稅,2022年計提成所得稅費用了,2022年12月發(fā)現(xiàn)錯誤,2022年1季度申報利潤表時所得稅費用又填了計提所得稅費用的金額的,這個在2022年12月怎么處理?
2022年最后一個季度所得稅預(yù)繳申報中,季末資產(chǎn)總額寫成年初數(shù)了,請問需要更正申報嗎?因為稅款已經(jīng)繳納過了
老師,我2022年繳納的2021年企業(yè)所得稅,2021年未填寫,在填寫2022年企業(yè)所得稅年度申報A類表格,應(yīng)該寫在哪個位置?現(xiàn)在圖一的凈利潤為?49538.25元,但是圖二不知道往哪個位置填寫,所得稅費用,所以利潤總額為-47635.55元
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進(jìn)項稅,這個進(jìn)項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
我計入了當(dāng)年,不填就可以了是吧,那利潤表顯示了需要在哪說明嗎?
計入了當(dāng)年,不填就可以了 是的??利潤表顯示了不需要在哪說明
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!