您好 22.10月調(diào)整2019年年報(bào)繳了6000元 這是交的2019年的 不是今年預(yù)繳的啊 不需要填寫的

2022年度所得是負(fù)數(shù),無需繳納所得稅。22.10月調(diào)整2019年年報(bào)繳了6000元,計(jì)入了2022年所得稅,現(xiàn)在申報(bào)表怎么填寫呢?
2022年度所得是負(fù)數(shù),無需繳納所得稅。22.10月調(diào)整2019年年報(bào)繳了6000元,計(jì)入了2022年所得稅,現(xiàn)在季度申報(bào)表已繳稅額填6000不通過,怎么填寫呢?
2021年未計(jì)提企業(yè)所得稅和增值稅附加稅,2022年計(jì)提成所得稅費(fèi)用了,2022年12月發(fā)現(xiàn)錯誤,2022年1季度申報(bào)利潤表時所得稅費(fèi)用又填了計(jì)提所得稅費(fèi)用的金額的,這個在2022年12月怎么處理?
2022年最后一個季度所得稅預(yù)繳申報(bào)中,季末資產(chǎn)總額寫成年初數(shù)了,請問需要更正申報(bào)嗎?因?yàn)槎惪钜呀?jīng)繳納過了
老師,我2022年繳納的2021年企業(yè)所得稅,2021年未填寫,在填寫2022年企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類表格,應(yīng)該寫在哪個位置?現(xiàn)在圖一的凈利潤為?49538.25元,但是圖二不知道往哪個位置填寫,所得稅費(fèi)用,所以利潤總額為-47635.55元
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時候,每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


我計(jì)入了當(dāng)年,不填就可以了是吧,那利潤表顯示了需要在哪說明嗎?
計(jì)入了當(dāng)年,不填就可以了 是的??利潤表顯示了不需要在哪說明
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!