您好 22.10月調(diào)整2019年年報(bào)繳了6000元 這是交的2019年的 不是今年預(yù)繳的啊 不需要填寫的
2022年度所得是負(fù)數(shù),無需繳納所得稅。22.10月調(diào)整2019年年報(bào)繳了6000元,計(jì)入了2022年所得稅,現(xiàn)在申報(bào)表怎么填寫呢?
2022年度所得是負(fù)數(shù),無需繳納所得稅。22.10月調(diào)整2019年年報(bào)繳了6000元,計(jì)入了2022年所得稅,現(xiàn)在季度申報(bào)表已繳稅額填6000不通過,怎么填寫呢?
2021年未計(jì)提企業(yè)所得稅和增值稅附加稅,2022年計(jì)提成所得稅費(fèi)用了,2022年12月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,2022年1季度申報(bào)利潤表時(shí)所得稅費(fèi)用又填了計(jì)提所得稅費(fèi)用的金額的,這個(gè)在2022年12月怎么處理?
2022年最后一個(gè)季度所得稅預(yù)繳申報(bào)中,季末資產(chǎn)總額寫成年初數(shù)了,請(qǐng)問需要更正申報(bào)嗎?因?yàn)槎惪钜呀?jīng)繳納過了
2022年第一季度繳納所得稅500元(在2023年已申請(qǐng)退稅),2022年收到2021年退稅400元,其他稅費(fèi)合計(jì)50000元,想問工商年報(bào)納稅總額怎么填寫?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊(cè)的公司需年審嗎?
老師這題他給出了一個(gè)發(fā)放股利怎么去算利潤留存率?
我計(jì)入了當(dāng)年,不填就可以了是吧,那利潤表顯示了需要在哪說明嗎?
計(jì)入了當(dāng)年,不填就可以了 是的??利潤表顯示了不需要在哪說明
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!