你好 這個(gè)是默認(rèn)按照勞務(wù)報(bào)酬來申報(bào)的 計(jì)算出來是37800.00
老師,建筑公司,勞務(wù)是分包出去,這個(gè)是可以按分包做賬?比如1月開了建筑服務(wù)費(fèi)600萬給開發(fā)商,其中200萬是勞務(wù),由勞務(wù)公司發(fā)放工資,勞務(wù)公司開了勞務(wù)發(fā)票給建筑公司,那建筑公司1月的收入600一200=400萬
個(gè)人從事建筑勞務(wù)服務(wù),去稅務(wù)局代開發(fā)票要交什么稅?
老師,個(gè)人開具發(fā)票,建筑勞務(wù)和建筑服務(wù)稅率差距大,請問怎么認(rèn)定為建筑勞務(wù),怎么認(rèn)定為建筑服務(wù)
自然人到稅務(wù)去代開勞務(wù)發(fā)票怎么核酸個(gè)稅,比如開了14萬的建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)
老師 如果自然人去稅務(wù)局代開建筑勞務(wù)的發(fā)票的45萬的話,都需要交什么稅,交多少稅?
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運(yùn)資金沒有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時(shí)才給有限公司分紅?
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