你好!是整體依舊換新嗎?
問題1法人名下有兩家公司,一個是小規(guī)模一個是一般納稅人,兩個公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付,所以兩公司之間經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 問題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進項發(fā)票,公司是做廣告服務(wù)類,如果做帳沒有進項票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票,比如1萬的廣告費,要求開3萬的銷售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉(zhuǎn)3萬到我們公司公帳,然后差額我們再轉(zhuǎn)給其它公司,其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結(jié)合上面的問題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風險,作為我的崗位有哪些風險?是否能繼續(xù)工作下去?
老師你好,小規(guī)模納稅人,進行眼鏡銷售驗光配鏡等 老板自己驗光有店員銷售 眼鏡進價成本很低,可是有很多都沒有發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)自己一個人驗光配鏡像這種收入,如果一個月有5萬,他的鏡片成本只能在一兩千,但是領(lǐng)導(dǎo)驗光這部分錢也做不進去怎么辦? 平時就給領(lǐng)導(dǎo)做了幾千塊錢的工資 我們收入和成本相差太大,這樣產(chǎn)生企業(yè)所得稅交的多
老師你好,我們公司是一般納稅人銷售精加工煤炭季節(jié)性用工,工人有的有低保不敢給申報個稅也不交養(yǎng)老保險,他有退休的,請問這種情況下如果員工什開人工費的話,是不得要身份證,那樣屬于有收入他就容易把低保取消了 可事實我們確實用了工人,一個月幾天進行篩選加工并不是常用工,這種費用只能除稅前調(diào)整以外還有其他方式嗎? 而且我們這2021年一年發(fā)生的,我也當時沒有做稅前調(diào)整,(由于自己業(yè)務(wù)欠缺不懂)現(xiàn)在想把這個事情解決的話,就得做更證報表了,再更正補交所得稅的話,能不能產(chǎn)生數(shù)據(jù)異常有財務(wù)風險,怎么樣對我們公司最好最合理呢?
老師您好(這個問題問過一個老師,我還是不太理解),公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司都是獨立核算增值稅,所得稅是匯算清繳 情況是分公司因沒有銀行賬戶,進行進貨的時候就不能有發(fā)票,(想解決進貨庫存的發(fā)票問題) 我們現(xiàn)在都是總公司進貨開發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么樣處理?我們總分公司在一個市,距離相隔2公里,可以在總公司調(diào)庫存給分公司嗎(如果可以調(diào)撥庫存賬務(wù)怎么處理)?老師說視為銷售,他是在一個市,不是跨市,如果是視為銷售,開銷售發(fā)票必須得加價處理嗎?加多少幅度為合理? 怎么樣能沒有稅控風險,最為合適處理這筆業(yè)務(wù) 兩個公司都是真實公司,而且都里真實業(yè)務(wù)
老師您好,①公司為小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店,有總公司和分公司主成,法定代表人不做工資表,我們經(jīng)理是負責人。 ②平時給經(jīng)理只有在分公司做工資4800元/月,總公司沒做過,(總分公司各做1萬元是否可以)現(xiàn)想給經(jīng)理做年終獎金1萬元(總分公司都是經(jīng)理負責), ③請問這1萬元入什么科目?1萬元按獎金入個稅獎金,正常繳納所得稅是不是? 這種偶發(fā)性,年底給經(jīng)理發(fā)放獎金是否合適,沒做過頭一次?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
還是換零件,換零件的話按零件實際價格計算成本,工資一般計入費用核算
老師具體我也不太清楚,只是有的眼鏡架壞了,就是光換眼鏡架,可能換個眼鏡腿,領(lǐng)導(dǎo)就是把他們的收入票據(jù)給我了,我正常做
這個工時和實際價格計算這個成本我都不知道怎么樣去列入成本,正常做分錄是: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬-負責人 發(fā)放的時候根據(jù)資金額多少列入勞務(wù)費用?并進行個人所得稅匯算算繳納
你好,這樣的話按更換的零件進價結(jié)轉(zhuǎn)成本,他的工資是根據(jù)工時單獨計算嗎?
老師,我們經(jīng)理原來是個體戶,也沒繳納過稅,你管他要不要什么票據(jù)也沒有,就是開點兒單一鏡片(也不分型號,就是一個品種)的庫存商品發(fā)票,然后就是自己開據(jù)的每天銷售紙質(zhì)票據(jù),我們每個月的工資就是一個成本,再加上點電費,其他什么也沒有
這個賬務(wù)很撓頭,都不知道怎么給他做,并不是說正規(guī)的換鏡架就有多少成本,工時要多少并結(jié)轉(zhuǎn), 每個月都估著轉(zhuǎn)亂轉(zhuǎn)
你好,我再了解一下具體情況,你這是內(nèi)賬還是外賬?你們現(xiàn)在是企業(yè)還是個體工商戶?是核定征收還是查賬征收?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,是正規(guī)的外賬,然后是查賬征收的 三季度之前我們是分開獨立核算增值稅及所得稅 四季度我去s局備案,所得稅進行合并一起核算,因為那時候不懂業(yè)務(wù),只有總公司享受小微分公司不享受,所以在第4季度,10月份的時候進行了合并企業(yè)所得稅申報備案
由于這幾年我們分公司成立時就沒有銀行賬號,所以一直沒有開進庫存發(fā)票,只是成立的時候有點庫存發(fā)系,后期也沒有庫存發(fā)票了,這個4季度從總公司開始調(diào)撥,(實際上兩個銷售商店很離得很近總公司進一次貨也都拿到分公司去賣了,總公司開進來進貨發(fā)票,分公司和總公司一起銷售)
總公司與分公司實際上相隔幾千米?
總公司和分公司掛的往來(總公司往分公司調(diào)撥庫存),是必須得三流一致嗎?那我只能自己去寫手寫現(xiàn)金收據(jù),領(lǐng)導(dǎo)簽字,這樣可以嗎?
你好,非獨立核算的話不影響,你們們是查你們是查賬征收,需要取得得發(fā)票你們是查賬征收,需要取得發(fā)票,未取得合規(guī)發(fā)規(guī)發(fā)票你們是查賬征收,需要取得發(fā)票,未取得合規(guī)發(fā)票的話成本成本你們是查賬征收,需要取得發(fā)票,未取得合規(guī)發(fā)票的話,成本是不可以,葉所的稅前底先抵你們是查賬征收,需要取得發(fā)票,未取得合規(guī)發(fā)票的話,成本是不可以企業(yè)所得稅前抵扣的
老師,我們總公司是正規(guī)的取得的發(fā)票通過銀行存款匯的,然后把這庫存調(diào)撥給分公司,我們總公司與分公司是在第四季度合并在一起算所得稅, 這種情況,我這分公司還得從總公司取得發(fā)票嗎?他就是一個調(diào)撥也不應(yīng)該取的發(fā)票啊,(問過還是局總公司往分公司調(diào)撥庫存,不是為銷售,不用開具發(fā)票)正常銷售不應(yīng)該正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我只是把總公司的庫存挪到分公司的庫存進行銷售結(jié)算
你好!非獨立核算的不用了
零件都是總公司提供嗎?
老師,我們其實沒有什么零件,眼鏡商店只有鏡片和眼鏡架 平時經(jīng)理給配眼鏡,就是出售鏡片及鏡架 調(diào)撥庫存,總公司往分公司調(diào)撥的就是鏡片鏡架,這個分我就不會處理
你好!鏡片,鏡框?qū)τ谀銈兙褪橇慵?