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您好,我們是一家一般納稅人,22年暫估了一部分成本,庫存商品68000元,現(xiàn)在年末,我們是23年把票開回來的話,要給對(duì)方付13%的稅點(diǎn)。還是開不回來直接叫企業(yè)所得稅劃算點(diǎn)。

2023-01-08 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-08 14:02

你好,開發(fā)票合適,因?yàn)槟憧梢缘挚墼鲋刀?增值稅就可以抵扣13%,然后所得稅利潤100萬以內(nèi)的抵扣2.5% 你看你的增值稅需要抵扣不

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你好,開發(fā)票合適,因?yàn)槟憧梢缘挚墼鲋刀?增值稅就可以抵扣13%,然后所得稅利潤100萬以內(nèi)的抵扣2.5% 你看你的增值稅需要抵扣不
2023-01-08
同學(xué)你好 一百萬以內(nèi)的應(yīng)納稅所得額是2.5%哦 你算一下 加上你的利潤是一百萬以內(nèi)嗎
2022-03-04
你好,匯算清繳納稅調(diào)增,不需要調(diào)賬的,學(xué)員,不用沖回的 后期實(shí)際回發(fā)票了,沖回暫估,按照發(fā)票重新入賬即可的
2022-07-23
你好,匯算清繳納稅調(diào)增,不需要調(diào)賬的,學(xué)員,不用沖回的 后期實(shí)際回發(fā)票了,沖回暫估,按照發(fā)票重新入賬即可的
2022-07-23
你好,別人開發(fā)票給你,稅點(diǎn)是多少?你允許抵扣的所得稅又是多少?暫估的商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,不影響利潤。
2025-03-27
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