你好,不要 的,這種情況 不要的 這是負債科目不是損益,不需要結轉的。只需軋出貸方差應交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復這一步。

把進項和銷項潔平不是到年末才這樣做嗎?平時是需要借:應交稅費—應交增值稅—轉出未見增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 嗎
老師您好!房產(chǎn)公司會計賬務處理,應交稅費——應交增值稅——銷項稅及銷項稅額抵減、進項稅、進項稅額轉出、預交增值稅需要轉平嗎,是月末轉平還是年末轉平,是否全部轉入應交稅費——未交增值稅科目,謝謝
老師,您好,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 和應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,這兩個分錄期末是不是要結轉到未交增值稅分錄的
您好!老師!年末應交稅費—應交增值稅進項稅和銷項稅需要結轉平了嗎?
老師 您好,月末需要將應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)科目嗎?
老師,我們六月有個項目是 12 萬,開完發(fā)票,十一月完工核減了五萬,然后本月紅沖了六月 12 萬的發(fā)票,開具了七萬的實際發(fā)票,現(xiàn)在對方說不對,應該直接沖減部分發(fā)票,我這個應該怎么處理?還能撤回當時開具的 12 萬 紅沖發(fā)票嗎?
老師您好,請問下開票人員要保存電子版合同嗎
押金不退還,入營業(yè)外收入,怎么寫摘要
私車公用產(chǎn)生的油費、過路費可以抵扣進項嗎?報賬需要什么資料?
老師您好,電商平臺提現(xiàn)是直接到公戶,但是現(xiàn)在電商平臺要申報收入,那電商平臺申報收入要減去提現(xiàn)的收入嘛
介紹開新店鋪,介紹人返利的,品牌使用費20%,返現(xiàn)金的,這方面怎么處理和入賬
客戶要求在發(fā)票型號上,備注他們自己內(nèi)部的編碼,可以嗎
你好老師,餐飲行業(yè),用的美團收銀系統(tǒng),富掌柜的收入上不上報稅務
房產(chǎn)公司股權轉讓去稅務局變更需要什么
老師,麻煩問下,當年虧損應填列所有者權益變動表的那一欄