你好,不要 的,這種情況 不要的 這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)潔平不是到年末才這樣做嗎?平時(shí)是需要借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未見增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 嗎
老師您好!房產(chǎn)公司會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅及銷項(xiàng)稅額抵減、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、預(yù)交增值稅需要轉(zhuǎn)平嗎,是月末轉(zhuǎn)平還是年末轉(zhuǎn)平,是否全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目,謝謝
老師,您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,這兩個(gè)分錄期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅分錄的
您好!老師!年末應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)平了嗎?
老師,請問應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,含個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
老師,請問發(fā)票開的專票(物流輔助服務(wù)*倉儲(chǔ)服務(wù))——6個(gè)點(diǎn)的稅率,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?今天看老師講課,倉儲(chǔ)服務(wù)屬于簡易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣,我請問我這張專票屬于簡易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?
銀行的手續(xù)費(fèi)和利息費(fèi),是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費(fèi)可以抵扣,利息費(fèi)不能抵扣?
老師,個(gè)體工商戶可以開什么發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)的,
本公司是生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品。本月進(jìn)購了一批農(nóng)產(chǎn)品10公斤5萬元,領(lǐng)了4公斤,請問本月加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)是多少
老師支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬單次小于800是公司可以通過支付的費(fèi)用報(bào)銷單直接入賬,不再代申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
2000的稿酬費(fèi)不是(2000-800)*70%嘛?咋又是2000*56%了?
企業(yè)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)限額,不是按實(shí)發(fā)工資計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)是嗎
采用銷售百分比法預(yù)測資金需求量時(shí),若其他因素不變,非敏感性資產(chǎn)增加,則外部籌資需求量也將相應(yīng)增加。這句話為什么對的?不是敏感性資產(chǎn)增加才對嗎?
公司是一般納稅人,開票6稅率,不是小微企業(yè),如果開1萬發(fā)票,沒有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣一共要交多少稅