你好, 需到政務(wù)大廳辦理

12月增值稅已經(jīng)申報,應(yīng)交金額為0,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一個數(shù)據(jù)位置填寫錯誤,已經(jīng)超出最晚時限了,可以去大廳修改嗎?還需要重新繳納款項嗎
老師,我想咨詢一下,一般納稅人以前增值稅報表的銷項稅額填報錯誤,這種現(xiàn)在要修改的話怎么修改啊
老師11月的增值稅申報表已經(jīng)繳稅款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的行次填錯了,不影響稅額,能修改嗎?怎么修改?
老師,小規(guī)模納稅人6月份增值稅申報表申報錯誤,未達(dá)起征點銷售額填到其他免稅銷售額里邊了,需要修改嗎,會有什么影響?
老師好,增值稅已經(jīng)申報未扣款之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證,進(jìn)項稅額是0,能申請撤銷或者修改申報表嗎
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老師,汽車維修給客戶開維修費的發(fā)票,維修中使用的配件我怎么做賬
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稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)以前疑點,當(dāng)期的申報好了,明天申報可以?
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小規(guī)模納稅人如何計算企業(yè)所得稅,有什么優(yōu)惠政策
請問營業(yè)執(zhí)照綁定抖店,是不是所有的收入沒開票都會同步到稅局?
老師已經(jīng)繳款了去大廳能改嗎
你好,可以的, 一般沒問題