你好, 需到政務(wù)大廳辦理
12月增值稅已經(jīng)申報(bào),應(yīng)交金額為0,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一個(gè)數(shù)據(jù)位置填寫(xiě)錯(cuò)誤,已經(jīng)超出最晚時(shí)限了,可以去大廳修改嗎?還需要重新繳納款項(xiàng)嗎
老師,我想咨詢(xún)一下,一般納稅人以前增值稅報(bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額填報(bào)錯(cuò)誤,這種現(xiàn)在要修改的話(huà)怎么修改啊
老師11月的增值稅申報(bào)表已經(jīng)繳稅款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的行次填錯(cuò)了,不影響稅額,能修改嗎?怎么修改?
老師,小規(guī)模納稅人6月份增值稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤,未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額填到其他免稅銷(xiāo)售額里邊了,需要修改嗎,會(huì)有什么影響?
老師好,增值稅已經(jīng)申報(bào)未扣款之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額是0,能申請(qǐng)撤銷(xiāo)或者修改申報(bào)表嗎
土地使用稅開(kāi)始繳納的時(shí)間可以延后執(zhí)照稅務(wù)登記日期幾個(gè)月嗎?
老師A公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)到B公司下面,我們是做加工型企業(yè),如果開(kāi)票給A,再由A開(kāi)票給B可以嗎
老師,公司股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),未分配利潤(rùn)是正數(shù),實(shí)收資本只有530萬(wàn),注冊(cè)資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本就是股權(quán)的原始價(jià)嗎?轉(zhuǎn)讓股權(quán),怎么看是不是平價(jià)呢?
老師,個(gè)人所得稅應(yīng)交稅費(fèi)科目借方余額170.46,核對(duì)了每個(gè)月繳納的稅款和個(gè)稅一致,但是具體哪個(gè)月的錯(cuò)了,還沒(méi)有核對(duì),出來(lái),但是判斷是多計(jì)提了工資,能否直接在25年8月沖減管理費(fèi)用
老師這里是不不是錯(cuò)了,非合并長(zhǎng)期股權(quán)投資,股的手續(xù)費(fèi)應(yīng)該沖資本公積,不能不成本。
老師,主辦會(huì)計(jì)讓發(fā)員工7月工資前做個(gè)總的付款申請(qǐng)單,可以在電腦上填好打印出來(lái)簽字嗎?申請(qǐng)人填誰(shuí)比較合適?
城鎮(zhèn)土地使用稅繳納時(shí)間可以在稅務(wù)登記時(shí)間延后幾個(gè)月嗎?
員工工作餐費(fèi),應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi),還是應(yīng)付職工薪酬里面的福利費(fèi)
公司發(fā)工資是,分開(kāi)發(fā)好,還是一次性發(fā)好?那個(gè)員工扣個(gè)人所得稅低一點(diǎn)?
您好老師我們是物業(yè) 公司,對(duì)方給我們簽訂了電梯維修合同,附件有更換的配件,那對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票時(shí),直接開(kāi)具勞務(wù).修理行嗎
老師已經(jīng)繳款了去大廳能改嗎
你好,可以的, 一般沒(méi)問(wèn)題