財(cái)產(chǎn)行為稅-印花稅-稅源采集-加工承攬合同進(jìn)行處理。
老師好!我們是建筑公司,稅局給我們核定的印花稅是“建筑安裝工程承包合同”,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)印花稅包含采購(gòu)合同的印花稅嗎?還是只是申報(bào)和發(fā)包方簽訂的建筑施工合同的印花稅?
請(qǐng)問(wèn),我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報(bào)的,印花稅稅務(wù)局核定的是按月申報(bào),可以申請(qǐng)改為按季度嗎?第2個(gè)問(wèn)題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同,那我怎么申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅?
老師請(qǐng)問(wèn)我報(bào)印花稅的時(shí)候顯示印花稅稅源未采集,怎么回事。我采集過(guò)了呀。增值稅什么都是0申報(bào)。因?yàn)椴砰_(kāi)的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù)。
老師,您好,我公司小規(guī)模納稅人,新公司,第一次報(bào)稅,印花稅當(dāng)時(shí)做的按季申報(bào),我公司第三季度并沒(méi)有印花稅需要申報(bào),我認(rèn)為應(yīng)該零申報(bào)。今天申報(bào)印花稅時(shí)老是需要做稅源采集,我認(rèn)為采集零申報(bào)即可,采集之后還得填書(shū)立合同的日期,只有增加按鈕,沒(méi)有刪除,但是我們并沒(méi)有需要申報(bào)的合同,是不是我哪一步操作有問(wèn)題?
你好,老師,建筑業(yè)既有銷(xiāo)售又有工程,這個(gè)月報(bào)印花稅怎么采集稅源信息,怎么報(bào)
法人章可以用在幾個(gè)公司嗎
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與另外一公司合作充電樁項(xiàng)目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對(duì)方公司每月要將這個(gè)項(xiàng)目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項(xiàng)合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬(wàn)到我告訴,我公司需要支付哪些稅費(fèi)?我告訴是否需要開(kāi)票?不需要開(kāi)票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過(guò)了,一般實(shí)地核查日期是多久?
老師,公司要買(mǎi)兩臺(tái)空調(diào)4000多,因?yàn)槿绻莻€(gè)人購(gòu)買(mǎi)可以享受?chē)?guó)補(bǔ),這樣公司就沒(méi)發(fā)票了,我想了一下可以讓個(gè)人先購(gòu)買(mǎi),然后以二手的形式賣(mài)給公司,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,這樣行的通嗎?個(gè)人開(kāi)出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷(xiāo)項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問(wèn)下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億
公司中標(biāo)了專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目,已收到項(xiàng)目設(shè)備預(yù)付款,但是財(cái)政直接支付給設(shè)備供貨商,請(qǐng)問(wèn)這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒(méi)有一種課是專(zhuān)門(mén)講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會(huì)算清繳的,還有里面填表時(shí)的彌補(bǔ)虧損,我想買(mǎi)
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購(gòu)蓋牛棚的物資取得的專(zhuān)票,不可以抵扣吧??但是自己取得專(zhuān)票了,報(bào)稅時(shí)我該怎么處理?會(huì)計(jì)上是都做成在建工程對(duì)嗎???
老師,外管證沒(méi)有報(bào)驗(yàn),但開(kāi)票了,后來(lái)不小心給刪除了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
個(gè)體戶4月19日注冊(cè)的,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫(xiě)的這個(gè)日期,它實(shí)際上在4月15日就賣(mài)上貨了。我對(duì)公付它貨款備注4.15貨款合理嗎?