同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,我想問一下:5月份匯算清繳補(bǔ)繳了20年的所得稅2萬,但是在20年底時(shí)這個(gè)2萬沒有計(jì)提過,那也我5月份的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤(rùn)表中最后的凈利潤(rùn)的本年累數(shù)是對(duì)不上的差2萬的是嗎?
老師我們21年補(bǔ)繳19年被查出企業(yè)所得稅匯算2萬多并、補(bǔ)了滯納金,那現(xiàn)在21年企業(yè)所得稅匯算清繳這補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金我都得調(diào)增嗎?
老師,2月匯算清繳了,繳納了2萬的企業(yè)所得稅,這個(gè)稅是出現(xiàn)在2月的利潤(rùn)表上,對(duì)嗎?
老師,如果2月份利潤(rùn)表有利潤(rùn),繳納企業(yè)所得稅也是在4月繳納是吧
第四季度企業(yè)所得稅如果利潤(rùn)是2萬,2萬乘以5%是企業(yè)所得稅1000那企業(yè)所得稅匯算清繳也是根據(jù)12月份的利潤(rùn)報(bào)表利潤(rùn)是2萬,匯算清繳是2萬乘以5%是1000再減去已經(jīng)交的企業(yè)所得稅1000匯算清繳就是零,對(duì)嗎?
老師,稅局后臺(tái)是從哪里取數(shù)的呢?
公司注銷后的印章要怎么處理
請(qǐng)問人力資源公司的賬怎么做
請(qǐng)問老師一般納稅人增值稅可以不計(jì)提直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎
企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入700萬,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500萬,期間費(fèi)用,稅費(fèi)120萬,稅后凈利潤(rùn)80萬,投資注冊(cè)資金20萬,計(jì)算投資回報(bào)率是多少
老師我是新公司注冊(cè)7月份是不是得報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表啊
托管班取得的收入需要繳納印花稅嗎
報(bào)關(guān)單出來后是馬上就要開出口發(fā)票嗎能跨月嗎比如報(bào)關(guān)單上出口日期是5月,發(fā)票開在6月
這個(gè)月開出的廣告費(fèi)發(fā)票金額合計(jì)是65000元,沒有可以扣除的發(fā)票,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)要交975元嗎?
外貿(mào)企業(yè)收到客戶的海運(yùn)費(fèi)怎么記賬