同學你好 對的 是直接調(diào)整的
請問年報的報表中的利潤表,利潤總額是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)報的嗎?所得稅也是根據(jù)調(diào)整后數(shù)據(jù)計算出的所得稅報的嗎?比如,會計利潤100,所得稅25,匯算清繳后的應納稅所得額是120,計算出來的所得稅是30,那年報報表中的利潤表,根據(jù)哪個數(shù)據(jù)報?
按季度預繳企業(yè)所得稅的基數(shù)是利潤總額來算,預繳納時需要利潤總額調(diào)增調(diào)減嘛?還是年度匯算清繳的時候再調(diào)增調(diào)減呢?
老師,企業(yè)所得稅預扣預繳根據(jù)每個月利潤表中的利潤總額, 第二年匯算清繳時,根據(jù)應納稅所得額再調(diào)整,是嗎?
老師,小規(guī)模,第四季度盈利 是不是要在12月底計提所得稅,到22年1月征期申報繳納所得稅?匯算清繳時需調(diào)增利潤總額,然后再繳納?匯算清繳需多交的還需要計提嗎?
老師,算企業(yè)所得稅稅負率,是按匯算清繳之后的算嗎?申報表上利潤總額后面是納稅調(diào)增得的應納稅所得額,我是按納稅調(diào)增后面得的數(shù)算負稅率嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
直接調(diào)整?
就是匯算清繳的時候調(diào)整 調(diào)增或者調(diào)減