你好,需要的今年分?jǐn)傄淮?,明年分?jǐn)傄淮?,或者是金額大的可以按月分?jǐn)偂?/p>

老師,請問個稅申報系統(tǒng)“全年一次性獎金收入”是不是到23年1月份都還可以用哦,算22年的吧,因為23年1月是申報22年12份的個稅。可以這么理解嗎?
老師好:請問取暖費是22年繳的,取暖時間是22年~23年,老師費用我都走在22年可以吧,不用分兩年攤銷吧吧?
老師,屬于21年的費用,沒有暫估 22年1月開票,22年入賬,所以22年匯算21年時納稅調(diào)減了21年的,正常22年再調(diào)增就可以吧,那如果這比費用現(xiàn)在不讓稅前扣除,那我是不是現(xiàn)在作廢,匯算時再調(diào)增,,
老師我們有兩筆運輸費和取暖費,費用是22年的,但是22年沒做帳,現(xiàn)在收到發(fā)票了23年開的,那我怎么做賬呢?匯算清繳時怎么弄,謝謝
老師,我們員工報銷費用,發(fā)票是22年8月份開的發(fā)票,入在23年費用里面能在23年稅前扣除吧?
老師我個人店鋪7-9月份銷售了25萬左右,但是我問了會計學(xué)堂的老師,老師說不用管,但是現(xiàn)在10月份我把個人店鋪要不要換成個體戶店鋪呀,是不是要亮營業(yè)執(zhí)照好
老師,像我們公司每個月100元的物質(zhì)福利和中秋節(jié)紅包福利。這些都是通過備用金形式借出來再發(fā)給員工。這個福利費需要計提并申報個稅嗎?
@董孝彬老師我好像突然又懂了,尷尬到家了也是
10月份繳納的印花稅,打出完稅證明,10月份繳納了能查到,怎么11月份查不到繳納的印花稅完稅證明了
10月進項稅有2536.72,銷項稅有38.14,進項稅額轉(zhuǎn)出有1285.5。這些月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?全部結(jié)轉(zhuǎn)單應(yīng)交稅費—未交增值稅里面嗎?
老師,公司在58發(fā)布招聘董事長助理崗位的花費請問計入設(shè)么科目?
老師,公司跟公司借支,但可能會連續(xù)借,能直接做一份借支合同,但用于連續(xù)借支嗎
老師,請問我們現(xiàn)在要買的產(chǎn)品,100元,對方開專票是加百分之8,這樣就應(yīng)該是100*1.08元,但是供應(yīng)商給我按照100除以0.92算稅,老師請問供應(yīng)商這樣算對嗎,這個是什么邏輯
采購商品一個月貨運費未付怎么做賬呢
我是設(shè)計類公司主營的是設(shè)計費,營業(yè)進的設(shè)計費記什么科目,
老師:2000元也得兩年分難唄!
對的,是的,是這么做的。
老師:我在問一個問題,就是22年的發(fā)票對方已經(jīng)開完了現(xiàn)在還沒有收到,等我收到就是23年,那么我23年走日期22年的發(fā)票行嗎?老師是買的貨。
可以的,可以這么做的。
知道了老師,那我走下月吧,謝謝老師!
不用客氣工作順利