同學(xué)你好 做在2022年12月的賬上
2023年1月申報(bào)繳納的2022年10月——2022年12月的印花稅費(fèi)用是做在2022年12月的賬上還是2023年1月的賬上?
2022年12月份的勞務(wù)費(fèi)用 發(fā)票在2023年1月份開(kāi)具是做到2023年1月份里面還是2022年12月份里面
2023年1月申報(bào)繳納的的2022年10月——12月的印花稅費(fèi)用是計(jì)入2022年12月的賬上還是計(jì)入2023年1月的賬上?
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,是要在2022年12月計(jì)提嗎?分錄怎樣寫
2022年年終獎(jiǎng)2022年12月計(jì)提,2023年1月發(fā)放,2023年2月企業(yè)在申報(bào)2023年1月的個(gè)人所得稅代扣代繳時(shí)應(yīng)該怎么操作
審計(jì)報(bào)告賦碼了后附的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和審計(jì)報(bào)告簽字者的CPA證書(shū)會(huì)有什么影響嗎
我們公司租一個(gè)個(gè)人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開(kāi)租賃發(fā)票,是馬上就會(huì)在稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)代扣代繳嗎
個(gè)體工商年報(bào),用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個(gè)頁(yè)面
老師,我們是運(yùn)輸公司,公司租用個(gè)人的車輛,如果司機(jī)個(gè)人去代開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票給公司了,司機(jī)個(gè)人給我們開(kāi)車,是否也要去代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報(bào)個(gè)稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護(hù)您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報(bào)質(zhì)量,請(qǐng)貴公司按要求完成以下事項(xiàng):務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動(dòng)登錄電子稅務(wù)局確認(rèn)協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過(guò)代理通道辦理貴公司的增值稅申報(bào),貴公司可通過(guò)電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報(bào)表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報(bào)且沒(méi)有代理人信息,則需通知涉稅中介機(jī)構(gòu)更正增值稅申報(bào)方式為代理通道申報(bào),一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號(hào)之前完成。
前年有一個(gè)客戶付款時(shí)雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)這筆費(fèi)用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們本年報(bào)廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計(jì)提完折舊,我們2024年拉去報(bào)廢了,沒(méi)有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出了。那么我需要填報(bào)A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進(jìn)出口退稅課程有實(shí)操的登錄入口進(jìn)行實(shí)操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說(shuō)關(guān)稅920000 最下面出來(lái)個(gè)關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項(xiàng)中間那個(gè)計(jì)算,10×1000×2×0.5。這個(gè)二表示的是啥呀?我看那個(gè)選項(xiàng),我我是猜的出來(lái)是選這個(gè),但是,這部分是從量計(jì)增的計(jì)算方法。然后這個(gè)二是從哪里來(lái)的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
我已經(jīng)確認(rèn)簽字認(rèn)證了,為什么本期認(rèn)證相符的金額和稅額沒(méi)數(shù)據(jù)?
好看到了。
同學(xué)你好自動(dòng)采集的嗎
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告我需要填嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)需要填的
沒(méi)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)?。≡趺刺??
同學(xué)你好 沒(méi)有關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎
我公司的一位股東是另一家公司的法人,但兩家公司并沒(méi)有業(yè)務(wù)???
同學(xué)你好 這個(gè)也是關(guān)聯(lián)企業(yè)
填這個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)是幾月幾號(hào)之前填寫?
同學(xué)你好 和匯算清繳是一樣的時(shí)間
我公司是小微企業(yè),,是買賣合同,印花稅稅源明細(xì)表我只知道填計(jì)稅金額那欄,其余的怎么填?書(shū)立日期填幾號(hào)?減免性質(zhì)代碼啊,減免稅額需要填嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)需要填寫的
書(shū)立日期怎么填?我報(bào)的是2022年10月到12個(gè)月買賣合同的印花稅
10月到12月的印花稅
那你所屬期是10-12月的
它只讓選擇幾月幾號(hào)啊
小微企業(yè)印花稅實(shí)際稅率是多少?是萬(wàn)分之三減半征收嗎?
同學(xué)你好 在這里哦 你看看