你好,賬本子的印花稅不需要交了。
老師您好,請問商貿(mào)企業(yè)要不要申報印花稅,我在申報表中只看到資金賬簿的印花稅申報表,沒有其他印花稅的報表了。
老師您好,其他營業(yè)賬簿印花稅什么時候申報?
請問老師,其他營業(yè)賬簿好像今年報不了這個印花稅是嗎?申報印花稅的時候有好多稅種,但是沒“其他營業(yè)賬簿”印花稅
請問老師,現(xiàn)在取消了營業(yè)賬簿和其他營業(yè)賬簿印花稅,那對于這種按年征收的印花稅對于改革前的其他營業(yè)賬簿還用單獨申報嗎
今年印花稅中的其他營業(yè)賬簿印花稅是不是不用申報了?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
個人到稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購有一個260萬的訂單,然后支出的話有個大的訂單可能在196萬左右(包括立項及招投標費用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費怎么計算?
考試,請問如果24年6月份收到長期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產(chǎn)負債表長期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨立核算跟非獨立核算在 賬務(wù)處理 和報稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個月工資兩千,怎么工資申報,還讓繳納個稅呢
是免稅,但是也要報呀
不需要 七月份改了不知道
老師是不需要還是不知道
7月1日以后“營業(yè)賬簿” 印花稅怎么繳納 營業(yè)賬簿不再包括其他賬簿,無需再繳納5元每件的印花稅,營業(yè)賬簿僅指“資金賬簿”稅率是營業(yè)賬簿實收資本(股本)、資本公積合計金額的萬分之二點五 應(yīng)稅營業(yè)賬簿的計稅依據(jù),為賬簿記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額。繳納印花稅的營業(yè)賬簿,以后年度記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額比已繳納印花稅的實收資本(股本)、資本公積合計金額增加的,按照增加部分計算應(yīng)納稅額。
老師,我還有個問題,我公司是建筑公司,其他公司掛靠我公司,收入也是我公司開票,錢也是掛靠公司收,開給我公司的成本費用票,還有收入要掛什么科目呢
這個錢是你支付的嗎?成本的。
不是,掛靠公司自己付的
借工程施工 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本, 貸工程施工 借銀行存款、 貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
我公司不經(jīng)手這些資金哈,收款付款都是對方公司自己收或付,我公司不參與,分錄也要借或貸 銀行存款嗎?
你好,沒有收到錢,做到應(yīng)收賬款,對方付了錢之后,借工程施工貸應(yīng)收賬款,你做這個。
老師沒有理解你的意思,雖然是我公司開出去票,但是工程款是掛靠方自己收了,那些成本費用也是掛靠費自己付了,我公司不參與這些資金收付,我們只是課下收他們管理費用
那你收到的錢是額外收取的嗎?沒有,在這個開票收入里面包含著,如果是的話,借銀行存款,貸營業(yè)外收入。
額外收的費用我們不做在賬上,我是想問正常開出去的票和那些成本費用要怎么掛
你好,我上面給你寫了分錄了,還有差額嗎?借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借工程施工,貸應(yīng)收賬款,借主營業(yè)務(wù)成本在應(yīng)收賬款還有哪里有差額?
最后一個結(jié)轉(zhuǎn)的時候是在工程施工。
收入跟成本是有差額的,那個中間差一直掛應(yīng)收賬款里嗎?
差額放到營業(yè)外收支。
收到,謝謝老師你啦
不用客氣,工作愉快。