你好,這個(gè)個(gè)稅在你的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里面。
請(qǐng)問老師,年底公司準(zhǔn)備分紅1000萬,按照20%繳納個(gè)稅200萬,這個(gè)個(gè)稅200萬體現(xiàn)在利潤表或者是資產(chǎn)負(fù)債表表上嗎??
我 想問一下 公司現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上顯示未分配利潤是-100萬 應(yīng)收賬款200萬 應(yīng)收賬款收回時(shí) 這個(gè)未分配利潤會(huì)變成盈利100萬嗎[流淚][流淚][流淚]
老師 公司目前資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 400萬。新股東進(jìn)來分走200萬。實(shí)收資本0.這樣轉(zhuǎn)股200萬交個(gè)稅。 過2年后未分配利潤變成了600萬了。然后股東分紅 的時(shí)候 這個(gè)轉(zhuǎn)股交完個(gè)稅了 還用再交一次分紅的個(gè)稅嗎?
個(gè)體工商戶資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收600萬,應(yīng)付500萬,存貨200萬,未分配利潤300萬,請(qǐng)問老師辦理稅務(wù)注銷需要繳納多少稅費(fèi)?
老師好,問個(gè)問題,利潤表 上利潤總額 200萬 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 500萬,是不是 先利潤表的200萬按5%交完所得稅,分配股利的話,是不是就是通過資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤上進(jìn)行分配了 交20%
老師,我們公司第二季度沒有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報(bào)表是,成本和收入都是0,營業(yè)利潤填寫3.4,可以嗎?
老師請(qǐng)問一下,支付個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒報(bào)稅就自己申報(bào)了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營業(yè)收入本年累計(jì),營業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤總額本年累計(jì)金額單位都是元對(duì)嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對(duì)不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時(shí)候忘記代扣社保853.83了,并且有一個(gè)人工資沒發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會(huì)計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時(shí)候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
它不影響你的利潤的
分錄怎么做?
借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤貸銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤
老師,如果我正好年底分配1000萬,那么在利潤分配表上,應(yīng)付普通股股利1000萬,如果當(dāng)月計(jì)提應(yīng)付股利當(dāng)月發(fā)放,那應(yīng)付股利余額為0,銀行減少10000萬+個(gè)稅200萬,所以最終資產(chǎn)負(fù)債表上就是銀行減少,未分配利潤減少,是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
我也可以年底先計(jì)提出應(yīng)付股利,次年初再發(fā)放哈
可以的,可以這么做的。
老師,也可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月分配股利是嗎?
當(dāng)月計(jì)提,次月支付,或者是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月支付都可以的。
老師,如果當(dāng)月支付,那么20%的個(gè)稅也是當(dāng)月支付嗎?在哪里申報(bào)?
對(duì)的,是的 自然人電子稅務(wù)局扣繳端里面有一個(gè)分類所得,在這里面有一個(gè)股息紅利。