對的,跨年做紅沖就可以了,賬就是原來的紅字賬,分錄不變,就數字是紅字
我公司開了27000的專票,12月份開的,現(xiàn)在對方要求退票,因為他們當時關賬了。因為跨年了,這個財務應該怎么處理呢?匯算清繳的時候是不是要調整收入?現(xiàn)在有2種情況,1,開紅衣,重開發(fā)票。2,開紅字取消該筆業(yè)務,都應該怎么進行財務處理呢?
老師您好,對方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個票了想退回,現(xiàn)在對方失聯(lián)了,發(fā)票也沒作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點發(fā)票。去年十二月開的到現(xiàn)在快一個月了也跨年了,對我公司有什么影響,我們該怎么處理呢?
老師,我們有三家公司,去年一家公司給另一家開了20多萬的服務費發(fā)票,目前還沒有過賬,現(xiàn)在想把這票沖了或者其他辦法,把這筆交易取消,要怎么處理?
老師,我們公司十二月份給一家公司開了發(fā)票,現(xiàn)在是一月了,現(xiàn)由于某種原因,要取消合作,開出去的發(fā)票怎么辦呢?跨年了怎么沖紅呢?這筆賬要怎么做?
你好 老師 請問下12月簽的費用合同 然后這個月因為特殊原因合同取消了 沒開發(fā)票上個月做了暫估入賬 那現(xiàn)在一月份了相當于跨年度了 我應該怎么調整呢
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應收賬款176162.03,貸主營業(yè)務收入161616.54,貸應交稅費應交銷項稅額14545.49。月末結轉增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調減管理費用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務公司的收入 屬于 勞務收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
那開出去的發(fā)票金額要做12月要做收入嗎?金額太大了,230萬,影響太大了。1月分沖紅反沖收入?
對的同學是這樣的
今年第一季度如果收入沒達到230萬,收入豈不是負數了?我都不敢做這筆賬
沒有其他辦法了?
同學是這樣的,但這個事實這個