借銀行存款,貸應(yīng)交稅費、印花稅, 借應(yīng)交稅費、印花稅,借稅金及附加負數(shù)
收到六稅兩費退的印花稅。印花稅當時計提分錄 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費印花 借應(yīng)交稅費-印花稅 貸銀行存款 現(xiàn)在怎么反沖 銀行收退的印花稅 分錄怎么做
老師交印花稅需要計提嗎,分錄怎么做
老師,當時印花稅多交了,后面退回來了,分錄怎么做
印花稅交重了需要退稅分錄怎么做
老師,之前印花稅交多了,退回了一部分,退稅分錄怎么做?小企業(yè)會計準則
答案的2/5和3/5是哪里得來的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會有集中一個月收入特別多,打個比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個月就每個月一點點的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對這種情況,老師有沒有好的做賬建議?
老師,這個答案有點不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰存的銀行回單就計誰的名字;
老師,請問沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會造成成增值稅收入和所得稅收入比對異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒有取得采購發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤嗎?
老師您好:甲替乙去銀行往公司對公賬戶存現(xiàn)金10萬元,,我想問您的是公司記賬時:借:銀行存款10萬 貸:其他應(yīng)付款,乙10萬;;這樣做行嗎
這樣應(yīng)交稅費貸方不是就有余額了嗎?
你好,一個貸方,一個借方怎么會有余額?
如果這樣對沖的話之前是22年的,現(xiàn)在23年了分錄也這么做嗎?
把稅金及附加改成以前年度損益調(diào)整,其他的不變。
我們是小企業(yè)會計準則
你好,改成利潤分配,未分配利潤或者稅金及附加都可以啊。
小企業(yè)會計分錄是直接寫稅金及附加負數(shù),不用計入利潤分配了嗎
是的是的,可以的,這兩種做法都可以啊,利潤分配,未分配利潤或者是稅金及附加都行。