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老師,我想問一下,我們企業(yè)發(fā)生了關稅和增值稅,這個會計分錄應該怎么做呀

2023-01-05 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-05 12:00

同學,你好 你是問繳納的分錄嗎

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快賬用戶4863 追問 2023-01-05 12:02

對,已經繳納完了,現在想做分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-05 12:04

同學,你好 借:應交稅費 貸:銀行存款

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快賬用戶4863 追問 2023-01-05 12:07

老師,這個需要計提嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-05 12:11

同學,你好 嗯,需要的

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同學,你好 你是問繳納的分錄嗎
2023-01-05
計算加計抵減 借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額
2023-11-17
借管理費用、服務費 貸應付賬款、 借應付賬款、 應交稅費、增值稅 應交稅費、企業(yè)所得稅 貸銀行。
2022-09-30
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-01-30
你這個月直接抵減就平了,你看看應交稅金-未交增值稅余額是否為0?
2021-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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