你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
請(qǐng)老師幫忙解答一下下面這個(gè)管理會(huì)計(jì)的題
老師可以幫忙解答一下下面的題目嗎
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我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
去年費(fèi)用少計(jì)提了,通過以前年度損益來調(diào)整了,在匯算清繳時(shí)報(bào)表要怎么報(bào)?
出口退稅,貨物退稅率為0 老師說不是所有產(chǎn)品都視同內(nèi)銷 還需要看看特殊標(biāo)識(shí)是1還是2 請(qǐng)問哪里查看這個(gè)特殊標(biāo)識(shí)呢
老師,建設(shè)安裝工程公司的成本都有哪些?
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款科目不重分類包括什么啊
老師,個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票的時(shí)候只交了增值稅,公司也沒有代扣代繳綜合所得,請(qǐng)問怎么處理
老師,匯算清繳中選填項(xiàng)目202存在境外關(guān)聯(lián)交易應(yīng)該不填,我不小心點(diǎn)了否,現(xiàn)在去除不掉怎么弄?
現(xiàn)在填寫工商年報(bào)有一個(gè)股東及出資信息里面要填寫實(shí)繳出資額,和實(shí)繳出資時(shí)間,請(qǐng)問應(yīng)該怎么填寫,2023年4月成立的工資,注冊(cè)資本100萬
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),表示余額在貸方還是借方?表示啥意思
老師,問下,公另外有車船稅176.96元,請(qǐng)問如何做分錄呀?車船稅記保險(xiǎn)費(fèi)里面還是走稅金及附加科目?
1借銀行存款500000 貸實(shí)收資本500000
2借管理費(fèi)用950 庫存現(xiàn)金50 貸其他應(yīng)收款1000
3借原材料-A材料18000 -B材料50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅11560 貸銀行存款79560
4借在途物資-A材料100 -B材料500 貸庫存現(xiàn)金600
5原材料-A材料18100 -B材料50500 貸在途物資-A材料18100 -B材料50500
6借制造費(fèi)用800 貸預(yù)提費(fèi)用800
7借管理費(fèi)用200 貸預(yù)付賬款200
8借制造費(fèi)用4800 管理費(fèi)用1200 貸累計(jì)折舊6000
9借生產(chǎn)成本70000 制造費(fèi)用20000 管理費(fèi)用10000 貸應(yīng)付職工薪酬100000 借庫存現(xiàn)金100000 貸銀行存款100000 借應(yīng)付職工薪酬100000 貸銀行存款100000
10借生產(chǎn)成本9800 制造費(fèi)用2800 管理費(fèi)用1400 貸應(yīng)付職工薪酬14000
11借銷售費(fèi)用2000 貸銀行存款2000
12借銀行存款234000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅34000 借主營業(yè)務(wù)成本150000 貸庫存商品150000
13借財(cái)務(wù)費(fèi)用5000 貸應(yīng)付利息5000 借應(yīng)付利息5000 貸銀行存款5000
14借庫存商品50000 貸生產(chǎn)成本50000
15借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(已交增值稅)22440 -應(yīng)交所得稅33000 貸銀行存款55440