同學(xué)您好,需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
收到供應(yīng)商開的專用發(fā)票,對方把抬頭開錯了,需收回錯誤發(fā)票作廢然后重開,我方不小心將發(fā)票遺失了,請問如何處理?
請問,我們廣州公司2020年7月跟勞務(wù)公司簽合同,勞務(wù)公司每月收到款后開發(fā)票給我們,當(dāng)時人事提供錯誤的發(fā)票抬頭給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司一直沒有發(fā)現(xiàn),按錯誤的抬頭開票給我們,我們這邊也是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯誤。找勞務(wù)公司補(bǔ)開,勞務(wù)公司拒絕補(bǔ)開,這樣情況怎么處理?
上個月有一筆管理費(fèi)用收到的發(fā)票發(fā)現(xiàn)抬頭錯誤,需重開發(fā)票,請問這個如何處理?
發(fā)現(xiàn)上個月一筆管理費(fèi)用發(fā)票抬頭錯誤,對方已同意重新開具發(fā)票,請問記賬上怎么處理,需要把該筆管理費(fèi)用調(diào)整為往來科目嗎
公司2023年1月開一張專票,5月發(fā)現(xiàn)抬頭錯誤,稅號正確,請問重新開具,需要紅字沖銷么?當(dāng)時已經(jīng)入賬抵扣,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬增值稅申報(bào)表的收入是120萬,財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎