同學(xué)您好,做備份后另存到移動(dòng)盤保存
重新下載了單位申報(bào)個(gè)稅扣繳端,里面的員工信息都沒(méi)了,怎么操作把員工申報(bào)的那些相關(guān)信息弄出來(lái)
重新下載了單位申報(bào)個(gè)稅扣繳端,里面的員工信息都沒(méi)了,怎么操作把員工申報(bào)的那些相關(guān)信息弄出來(lái)
重新下載了單位申報(bào)個(gè)稅扣繳端,里面的員工信息都沒(méi)了,怎么操作把員工申報(bào)的那些相關(guān)信息弄出來(lái)
老師,我重新下載了自然人扣繳客戶端,之前的人員信息都沒(méi)了,我重新上傳人員信息報(bào)送,然后手動(dòng)填的收入,社保啥的,因?yàn)槊總€(gè)人都有累計(jì)扣除數(shù),還有減2520這個(gè)檔位的,我這樣操作會(huì)不會(huì)稅款計(jì)算出來(lái)的稅額不準(zhǔn)確啊
老師,公司電腦自然人扣繳端有問(wèn)題,我就重新下載安裝了,查詢單位申報(bào)信息都還在,但是人員信息都沒(méi)了,我用模板重新做了一份新的模板報(bào)送了,然后綜合申報(bào)那里手動(dòng)輸入的收入,保險(xiǎn)公積金,因?yàn)閱T工之前涉及到升檔稅率,有變成10%的,我這么操作會(huì)不會(huì)計(jì)算出來(lái)的稅款不準(zhǔn)確呢
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒(méi)有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒(méi)有金額限制呢,并且客戶要開(kāi)專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
如沒(méi)有備份就要去稅務(wù)大廳尋求幫助