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老師社保計(jì)提也要分開嗎 我工資是分開計(jì)提得 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 但是社保計(jì)提我都是用的管理費(fèi)用 這樣可以嗎

2023-01-04 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 14:56

同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023-01-04
同學(xué)您好, 個(gè)人部分需要計(jì)提,公司部分不用要計(jì)提的,直接計(jì)入費(fèi)用
2022-04-02
你好;? ?不對(duì)的 ; 你要修改明細(xì)的??
2023-03-10
你好,個(gè)人負(fù)擔(dān)的,做到工資里面。 做到社保的是企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分。
2020-08-11
你好,沒有影響的,對(duì)交稅沒有關(guān)系的。跨年的可以不用修改。
2022-09-27
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