學(xué)員您好,是的,對(duì)的
小規(guī)模開3%專票在填電子稅務(wù)局報(bào)表時(shí)可以減免到1%嗎
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票,填寫納稅申報(bào)表的時(shí)候,還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?該怎么填表,開具的全部是專票
老師,請(qǐng)問(wèn)22年小規(guī)模納稅人開具免稅普票,在申報(bào)增值稅時(shí)如何填寫?
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開具了3%的發(fā)票,到時(shí)如果繼續(xù)免稅,申報(bào)時(shí)可以填具減免表嗎?
小規(guī)模納稅人23年3%稅率減按1%開具發(fā)票,季度不超15萬(wàn)免征,填寫申報(bào)表時(shí),免征增值稅是按3%填寫還是按1%填寫
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來(lái)的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?