你好;? 你買貨物;? ? 收到貨物 做暫估 (如果發(fā)票在后;) 借庫存商品 -暫估貸 應付賬款-暫估 ; 付款;借應付賬款-暫估貸銀行存款 ;收到發(fā)票不對的;? ?先看什么原因? ?
我想問一下,我當初有一批貨到的時候發(fā)票沒到我賬戶入庫的時候,然后是就是貨款是多了一分錢,然后進項稅額是少了一分錢,然后等到發(fā)票來的時候呢,發(fā)票上面的貨款少一分錢,進項稅額多一分錢,但是我的整一個的發(fā)票的金額就是應付應付賬款嗎?跟我當初的暫估的是沒有差異的,我這個要怎么去調(diào)整呢?
老師,我們是賣鋼材,我們從廠家拿貨,但是錢不夠,我們跟托盤公司簽了合同讓他幫我們買貨,廠家發(fā)的貨就到托盤公司賬上,然后我們給托盤公司打錢,他就發(fā)貨給我們呢,這樣的話我們結(jié)算的時候是跟廠里結(jié)算還是跟托盤公司結(jié)算
老師,請問一下有一個是我們公司中間商,他有兩個客戶,然后介紹給我公司做為客戶,她從中賺差價,但是我公司又是跟中間商對賬,中間商的兩個客戶打款到我公司。有時候一個客戶錢不夠了,是以另一個客戶錢打過來的,這樣有風險嗎?
老師好 我公司是一個制造企業(yè) 我們給客戶發(fā)貨 客戶一直用他的賬戶給我公司賬戶上打錢 打的錢只打了產(chǎn)品價格的錢 沒有打稅的錢 我們領(lǐng)導不讓給他們開票 說什么時候打稅點錢了什么時候給開票 這個賬怎么做呀
老師,像比如七月份就把拿供應商的貨賣掉了,當時也沒給我們開發(fā)票,八月開的發(fā)票進來,十一月我們才給供應商打錢,這樣子的做賬思路是啥呢?
匯算清繳事務(wù)所調(diào)整了24年的收入和成本,賬面需要改動嗎?
搜索什么能先到集群地址呢
虛擬地址注冊公司怎樣使用呢,是直接注冊的時候填到要提交的資料的地址里面去嗎
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務(wù)報酬所得,且收到個人勞務(wù)費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
原因我告訴你,就是有的時候開的多,有的時候開的少,就是這樣對不上
你好;? ?那就 重新開票; 如果是 多開了。 紅沖重新開; 少開了補開? ?
問題是一直都是這樣的,不存在重開啥的,一直就沒對上過
之前的會計就是那么做著的
?你好 ;? ? 沒有對上; 你自己要每個月核對哦 ;? ?你付款多少;開票多少回來; 對方是不是 匯總了多個月的數(shù)據(jù)來開票的;? ??
是的,每次都對不上,這個怎么辦
你好; 那你每個月都要跟對方對賬哦 ; 對賬差多少發(fā)票;? 你收到了多少; 還差多少;? ?你 才心里有數(shù)據(jù) ;才好做賬的; 你不會每個月都不對賬吧??
這都是之前的會計做的,我七月份我才接手做賬的
你好; 你接收了? 就得核對下數(shù)據(jù);? ?你自己受累要核對下; 不然 你? 以后的數(shù)據(jù)怎么辦 ; 一直都不知道 到底差多少發(fā)票? ?
那我現(xiàn)在不知道,根據(jù)銀行流水打錢開進來的發(fā)票怎么做賬呢
你好;? ?開進來的發(fā)票是什么業(yè)務(wù)??