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老師,我問個問題,就是我們公司進貨,就是貨跟發(fā)票跟打錢的時間都不一樣,做賬思路是啥?還有的時候,發(fā)票跟打錢的時間是一個月,但是打的錢,又跟發(fā)票對不上,有的時候發(fā)票多,錢少,有的時候錢少發(fā)票又多,這個咋弄,做賬思路是啥?

2023-01-03 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-03 18:36

你好;? 你買貨物;? ? 收到貨物 做暫估 (如果發(fā)票在后;) 借庫存商品 -暫估貸 應付賬款-暫估 ; 付款;借應付賬款-暫估貸銀行存款 ;收到發(fā)票不對的;? ?先看什么原因? ?

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快賬用戶4273 追問 2023-01-03 18:37

原因我告訴你,就是有的時候開的多,有的時候開的少,就是這樣對不上

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齊紅老師 解答 2023-01-03 18:39

你好;? ?那就 重新開票; 如果是 多開了。 紅沖重新開; 少開了補開? ?

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快賬用戶4273 追問 2023-01-03 18:40

問題是一直都是這樣的,不存在重開啥的,一直就沒對上過

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快賬用戶4273 追問 2023-01-03 18:41

之前的會計就是那么做著的

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齊紅老師 解答 2023-01-03 18:44

?你好 ;? ? 沒有對上; 你自己要每個月核對哦 ;? ?你付款多少;開票多少回來; 對方是不是 匯總了多個月的數(shù)據(jù)來開票的;? ??

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快賬用戶4273 追問 2023-01-03 18:45

是的,每次都對不上,這個怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-01-03 18:47

你好; 那你每個月都要跟對方對賬哦 ; 對賬差多少發(fā)票;? 你收到了多少; 還差多少;? ?你 才心里有數(shù)據(jù) ;才好做賬的; 你不會每個月都不對賬吧??

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快賬用戶4273 追問 2023-01-03 18:48

這都是之前的會計做的,我七月份我才接手做賬的

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齊紅老師 解答 2023-01-03 18:51

你好; 你接收了? 就得核對下數(shù)據(jù);? ?你自己受累要核對下; 不然 你? 以后的數(shù)據(jù)怎么辦 ; 一直都不知道 到底差多少發(fā)票? ?

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快賬用戶4273 追問 2023-01-03 18:56

那我現(xiàn)在不知道,根據(jù)銀行流水打錢開進來的發(fā)票怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-01-03 18:59

你好;? ?開進來的發(fā)票是什么業(yè)務(wù)??

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你好;? 你買貨物;? ? 收到貨物 做暫估 (如果發(fā)票在后;) 借庫存商品 -暫估貸 應付賬款-暫估 ; 付款;借應付賬款-暫估貸銀行存款 ;收到發(fā)票不對的;? ?先看什么原因? ?
2023-01-03
同學,你好 這個不要緊的,不在一個月很正常的
2023-01-01
我同學我們開發(fā)票的時候借應收賬款貸準營業(yè)務(wù)收入帶應繳稅費,然后呢,嗯,如果說咱采購的發(fā)票沒有到的話,可以借主營業(yè)務(wù)成本貸應付賬款,暫估如果到了的話,借庫存商品,借應交稅費,應交增值稅進項稅額貸應付賬款,然后借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,后期付款的時候記應付賬款貸銀行存款。通過這個應收和應付過渡就可以了。
2023-01-01
借庫存商品 %2B0.01 借進項稅額 -0.01
2021-02-03
你好 借銀行存款 貸預收賬款
2022-08-24
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