你好,你表頭選擇享受六稅兩費減半,然后填寫了計稅依據(jù)保存之后,它會自動給你減半的,不用選擇的。
老師,小規(guī)模小微企業(yè),申報印花稅,減半征收的減免性質(zhì)代碼和項目名稱選哪個
一般納稅人,小型微利企業(yè),印花稅減半征收? 申報印花稅時,減免性質(zhì)和項目名稱是什么? 印花稅申報改了之后,對方書立人名稱必須填寫嗎?
老師報印花稅,是一般納稅人小微企業(yè),這個減免性質(zhì)代碼和項目名稱里沒有減半征收這個選項,要怎么做?是由六稅兩費減半征收的吧
一般納稅人印花稅申報時減半征收政策在“減免性質(zhì)代碼和項目名稱”一欄中選擇哪個呀?
老師小規(guī)模納稅人印花稅減半征收減免政策性質(zhì)代碼和項目名稱我選哪個?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風(fēng)險?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務(wù)記賬,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內(nèi)賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項目和非應(yīng)稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
老師沒有可以操作選擇的地方
那你填寫計稅依據(jù),你看一下有給你減免吧。
這個界面沒有可以填計稅依據(jù)的地方
你好,計稅金額這個不就是啊。
這個我填完了他就是按照0.0003算的,沒減半
你好,那你找上一步表頭上方。
截圖完整的看一下的。
就是這樣
你這個是不是稅源采集還沒有到申報表那一個。
我知道了老師,提交后他跳轉(zhuǎn)政策界面了,那老師我填的這個金額是含稅的還是不含稅的?因為當(dāng)時也取得了進項票
你好,有合同金額嗎?沒有合同的按照不含稅的就可以。
合同上沒有標(biāo)明金額,那就按照減去進項稅后的金額填就行是么
可以 可以安不含稅的