您好 可以在當(dāng)月15日前更正申報(bào) 多繳納的增值稅可以申請(qǐng)退稅 沒那么快的
請(qǐng)問(wèn)老師,七月增值稅加計(jì)抵減數(shù)額填錯(cuò),但已經(jīng)交款成功,如果更正申報(bào),已經(jīng)繳納稅款是多退少補(bǔ),還是全額退回重新繳納?
增值稅報(bào)表填錯(cuò)了但已經(jīng)繳納增值稅,是否可以在當(dāng)月15日前更正申報(bào)和退出多繳納的增值稅?
增值稅申報(bào)稅款已經(jīng)繳納了、發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了、可以更正申報(bào)么
你好,稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候誤申報(bào)了,多繳納了增值稅,那這個(gè)增值稅之前沒有計(jì)提的,現(xiàn)在已經(jīng)更正申報(bào)表退了增值稅,然后關(guān)于這個(gè)增值稅的會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做了
去年11月多繳納增值稅(企業(yè)招用退役士兵增值稅減免9000元,當(dāng)時(shí)申報(bào)未填報(bào)該項(xiàng)),導(dǎo)致增值稅多繳納9000元,賬務(wù)沒有任何處理。今年10月做了對(duì)去年11月增值稅的更正申報(bào),更正成功后稅局退了增值稅9000元,應(yīng)該怎么記賬?這個(gè)已經(jīng)跨年度了
你好,我的財(cái)務(wù)軟件里面出來(lái)的利潤(rùn)表比自己做的利潤(rùn)表多36元,是怎么回事
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,用人民幣出口報(bào)關(guān)的話,會(huì)導(dǎo)致國(guó)稅所屬期內(nèi)出口收入和營(yíng)業(yè)收入有差異嘛
老師,工商年報(bào)里社保有欠繳金額,匯算清繳里的社保全額扣除了,系統(tǒng)會(huì)比對(duì)異常嗎,
如果社保按最低的交,固定扣除5000每月老人3000/月.子女教育2000/月還能按這個(gè)扣嗎就是每個(gè)月最少能發(fā)10000的工資不交個(gè)稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下香港的公司可以開發(fā)票嗎?稅率怎么定?
發(fā)票平臺(tái)上“已勾選”“未勾選”是什么意思
買的空調(diào) 銀行已經(jīng)支付過(guò)去了,但是沒有發(fā)票怎么做分錄
老師,個(gè)稅系統(tǒng)少申報(bào)13萬(wàn)工資,這13萬(wàn)工資直接列入成本了,但是沒有發(fā)票,這個(gè)也沒有申報(bào)個(gè)稅,那我這個(gè)職工薪酬支出表工資我怎么填,個(gè)稅系統(tǒng)20萬(wàn),成本里還有13萬(wàn)但是沒在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào),那我這個(gè)工資帳載數(shù)填20萬(wàn)還是33萬(wàn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)有關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表填報(bào)教程嗎
謝謝玲竹老師
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