你好 2022年做計(jì)提 2023年做繳納
老師您好,我在2021年11月1日的時(shí)候提交了升為一般納稅人的申請(qǐng),然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報(bào)增值稅的報(bào)表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報(bào)表,截止日期是15號(hào),這個(gè)不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報(bào)才對(duì)嘛 不知道為什么這個(gè)月就出現(xiàn)了,老師那我申報(bào)還是不申報(bào)
請(qǐng)問一下,我現(xiàn)在不是做12月份的賬嗎,然后我計(jì)提了年終獎(jiǎng),然后確定在1月15日之前發(fā)放,那么我這個(gè)月申報(bào)12月份的個(gè)稅時(shí)是不是也要把年終獎(jiǎng)申報(bào)了,我們年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)
我有一筆2022.12.20簽訂的訂單,我印花稅是按次申報(bào),那么在1月3號(hào)這天是15天最后一天了,我采集時(shí)稅款所屬期是12月20日,申報(bào)期是1月,交款也是1月,那我這筆做帳時(shí)算2022年12月的,還是算2023年1月的。
老師,我們公司有一份無票收入,是2022年12月的合同,但是在2023年1月才定的稿,所以在2022年12月時(shí)未將這筆收入申報(bào)增值稅,但是給審計(jì)那邊把這筆收入做到了2022年12月。老師的建議是把這筆收入放2022年還是2023年呢?
我們的印花稅沒有稅種核定,每月都是采集后按次申報(bào)。我們1月9號(hào)收到了一次投資款,但是5號(hào)我已經(jīng)申報(bào)過一次印花稅。請(qǐng)問這筆投資款是要在1月15號(hào)之前申報(bào),還是在2月申報(bào)
手撕發(fā)票蓋錯(cuò)了章可以在旁邊加蓋一個(gè)發(fā)票專用章嗎
老師,我們公司類似二手房東的業(yè)務(wù),先交了房租,其他公司再租我們的房子。我們先交的房租。是直接計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,還是直接計(jì)入成本
老師請(qǐng)問這題B選項(xiàng) 運(yùn)輸費(fèi)5000為什么不直接計(jì)入成本 為什么是計(jì)入在建工程呢
我公司有個(gè)股東是自然人股東,100%持股,現(xiàn)在這個(gè)股東把股份全額轉(zhuǎn)給法人股東,請(qǐng)問需要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,什么叫國(guó)際物流出口,要不要報(bào)關(guān)的?
老師:工商登記的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,哪里可以查詢
拼多多電商.我是把所有訂單導(dǎo)出來篩選掉取消的訂單_售后退款+退款退貨=收入,這樣對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問安全生產(chǎn)費(fèi)用提取了,怎么使用,還是要對(duì)應(yīng)發(fā)票沖嗎
老師,個(gè)稅大陸人可以0申報(bào),香港人不可以0申報(bào)嗎
老師,您好! 想咨詢下,公司裝修合同總價(jià)款:36萬 ,約定分四次付款: 施工期:30%、40%、27% 保修期:3% 保修期那筆尾款,要在一年半后支付。這種情況,如果裝修款以長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在房屋租賃期進(jìn)行攤銷,賬上怎么處理比較合規(guī)?最后一筆的費(fèi)用?
那如果開票是1月5號(hào),能按開票日期來申報(bào)印花稅嗎?
實(shí)務(wù)工作中可以的 稅法上看合同簽訂
這筆款的印花稅減免后是0.84,是不是只申報(bào),不用交費(fèi)。只要能打印出申報(bào)表就行
采集時(shí)書立日期是12月20日,申報(bào)時(shí)在稅款所屬期那里選擇自選,才能選2022.12,不然帶不出之前稅源采集的信息,這樣才能申報(bào),這樣操作是對(duì)的嗎?
看稅種核定? ?印花稅一般是季報(bào)的 減免后0.84? 也是需要繳納的? ? ?稅費(fèi)繳納試一下
我是按次,試過稅費(fèi)繳納0.84帶不出來
稅種核定沒有印花稅么 稅費(fèi)繳納沒有出現(xiàn)的話 那就不需要繳納