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有筆庫(kù)存商品12月還沒(méi)有收到發(fā)票,5月份入庫(kù)做了暫估款,請(qǐng)問(wèn)12月需要將暫估款沖回嗎?

2023-01-03 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-03 15:45

同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的

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快賬用戶7027 追問(wèn) 2023-01-03 15:45

如果是確定發(fā)票收不回了,那要沖回嘛?

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齊紅老師 解答 2023-01-03 15:51

同學(xué)您好, 沒(méi)票需納稅調(diào)整 沒(méi)有發(fā)票,可以付款清單收據(jù)正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增

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快賬用戶7027 追問(wèn) 2023-01-03 15:51

具體分錄怎么做呢老師?

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齊紅老師 解答 2023-01-03 15:58

暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶7027 追問(wèn) 2023-01-03 15:59

但如果沒(méi)有發(fā)票,那就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,這分錄怎么調(diào)哦?

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齊紅老師 解答 2023-01-03 16:01

借:成本費(fèi)用科目,貸:應(yīng)付賬款等

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同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
2023-01-03
你好,你直接刪除了12月份的你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表,能刪除嗎?
2022-04-11
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整, 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品。
2022-01-20
你好,如果12月份有購(gòu)進(jìn)了商品,沒(méi)有取得發(fā)票,可以這樣處理的?
2022-01-18
你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候是怎么做?
2022-04-13
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