同學(xué)你好 這個都要結(jié)轉(zhuǎn)的
您好,上個月剛剛接手公司的賬,之前是別的會計在做賬,然后現(xiàn)在賬很亂,我已經(jīng)把能調(diào)的調(diào)過了,之前那個會計增值稅一直沒結(jié)轉(zhuǎn),我結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)跟申報表對不上,應(yīng)該是認(rèn)證申報和做賬不統(tǒng)一造成的,現(xiàn)在已經(jīng)很難理清到底哪些進(jìn)項對不對,早些數(shù)據(jù)也找不到了,請問現(xiàn)在我該怎么辦能把這個數(shù)對上,能一筆調(diào)嗎?
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
您好,老師!12月份剛接手一家公司,前任會計增值稅相關(guān)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在年結(jié)我是全部結(jié)轉(zhuǎn)了合適還是光結(jié)轉(zhuǎn)自己經(jīng)手的這一個月合適?
老師,我是從去年11月份接手一家運輸有限公司的內(nèi)賬一會計做,憑證每個月都錄了。就是不知道怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)?我單位是用金碟精斗云財務(wù)軟件。我查看了之前的會計。這家公司是從去年5月份開始運營的,她做到8月份就沒做了,一直沒會計,中間一段一直空著。我接手后,先保持正常運營,然后慢慢的,一點點,一點點把它銜接上了?,F(xiàn)在的情況就是沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)。老師,教下怎么操作。
老師您好,請問剛和前任會計交接完,前任會計提供的8月期末科目余額表中,銷項稅額、進(jìn)項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,都有余額;我查了8月份的增值稅報表,顯示期末留底稅額是0,那么我是不是需要調(diào)賬,先做一個分錄把8月期末的這些銷項、進(jìn)項、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,全部結(jié)平?蟹蟹
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會計分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費,但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險化學(xué)品工程項目,有土建工程,消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗收完,這個能轉(zhuǎn)固嗎?
請問老師,進(jìn)項稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個題 有一道不定項:甲銷售商品300萬,為乙墊付的運費3萬.運費記銷售收入嗎?怎么也想不起來了[捂臉]
老師什么工會經(jīng)費的小微企業(yè)
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個財務(wù)做,說明什么
老師,我們預(yù)計年收入50萬,費用15萬,稅費5萬,人工3萬,怎么計算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會虧損
但是我看之前的賬和稅務(wù)系統(tǒng)還沒核對清楚,這樣會不會對我有什么風(fēng)險
而且她之前交稅是做到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金科目,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
但是我看之前的賬和稅務(wù)系統(tǒng)還沒核對清楚,這樣會不會對我有什么風(fēng)險 合適嗎
同學(xué)你好 年底就是要全部結(jié)轉(zhuǎn)的