你好,那你在摘要里面寫(xiě)清楚紅出的是哪一個(gè)憑證就可以的,幾月份的憑證號(hào)碼是哪一個(gè)?
老師您好,之前的會(huì)計(jì)把公司基本賬戶(hù)的銀行賬在做憑證的時(shí)候有多做也有少做,每個(gè)月都對(duì)不上,現(xiàn)在我想調(diào)銀行賬,只能一筆一筆紅沖,然后重新做新的會(huì)計(jì)分錄嗎?從19年2月到20年7月每個(gè)月都不對(duì)
老師好!請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方收到三張上年度的發(fā)票,需紅沖處理: 1.圖一中的紅字發(fā)票開(kāi)具,是一紅對(duì)一藍(lán)嗎。 2.圖二將三字發(fā)票金額合并開(kāi)一張藍(lán)字是否可行。 3.購(gòu)買(mǎi)方需要在稅控系統(tǒng)、月增值稅表填寫(xiě)上作什么操作。 4.紅字發(fā)票中有一聯(lián)是給我方的嗎。 5.賬務(wù)處理:是做在2021年2月嗎,收到的三張紅字發(fā)票放原記賬憑證后嗎。謝謝!
老師好,去年4月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票部分紅沖了,原發(fā)票已裝訂進(jìn)了去年的憑證里,現(xiàn)在只用對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的紅沖發(fā)票做帳就可以嗎?對(duì)原發(fā)票需不需要做什么處理?
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費(fèi),做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,7月份這個(gè)發(fā)票沖紅了,我按原來(lái)2月的分錄做了負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)比對(duì)不通過(guò),需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因???我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,您好,本月紅沖之前月份的會(huì)計(jì)憑證,在系統(tǒng)上是能看到原來(lái)的會(huì)計(jì)憑證被紅沖過(guò),那已經(jīng)裝訂好的紙質(zhì)憑證上需要做什么標(biāo)記嗎
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上二級(jí)明細(xì)只有工資,沒(méi)有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用明細(xì)賬里都有工資,福利費(fèi),社保等,這個(gè)會(huì)計(jì)除了工資,其他都沒(méi)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,那么匯算清繳時(shí)填A(yù)105050表中的福利費(fèi)社保經(jīng)費(fèi)等要是按應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬填是沒(méi)數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用填是有數(shù)的,我按哪個(gè)填呢?
老師,我們每個(gè)月發(fā)一次安全獎(jiǎng)和周衛(wèi)生獎(jiǎng)。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)入制造費(fèi)用—福利費(fèi)
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣(mài)建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個(gè)稅是下什么軟件?在那下?
變更營(yíng)業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
紅沖的憑證里面是寫(xiě)清楚的,就是原來(lái)的那個(gè)憑證用不用做什么標(biāo)記的?
對(duì)的,是的,原來(lái)的可以不用做的。