你好; 你們是次報還是季報的 ;才好判斷? ;如果是年報; 就得日期選擇1.1-12.31號的所屬期?
甘老師,您看一下,有一個按次申報的印花稅,稅款所屬期2020年10月20日至2020年10月20日,這是怎么回事,零申報還申報失敗
l老師好,請問申報注冊資金印花稅,選按次申報資金賬薄,所屬期起止日期為申報當(dāng)日,對嗎
請問老師,我這邊有一些申報數(shù)據(jù),里面有部分?jǐn)?shù)據(jù)是這樣的,比如所屬日期是2021.12.15-2022.6.16,但是對應(yīng)的申報日期是2022.5.20,申報內(nèi)容是其他,這個除了印花稅,還可能是什么稅啊
老師印花稅零申報所屬日期這里哪兒出問題了
請問老師,印花稅填報,零申報,需要填寫應(yīng)稅憑證書立日期,這個是什么?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個怎么做賬?先做預(yù)支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
營業(yè)賬簿我們是年報,但是日期這里改不了
你好;? ?你所屬期不對 ;? 你后面選擇的是 季報的日期哦; 你稅源采集 去 看看 ; 是不是信息不對? ?
老師,我們所得稅也是零申報,這個公司也沒有員工,沒有營業(yè)項,這個資產(chǎn)總額要怎么填?賬戶里一分錢沒有
你好;? 如果沒有金額的; 你寫0 ; 怕你稅務(wù)局系統(tǒng)識別不了的; 你試試寫0.01 ; 賬上也得做一個金額進(jìn)去哈? ?
但是確實沒有營業(yè)也沒有錢,,要是填了數(shù)字的話,賬怎么做,之后要怎么平啊
你好 ;? 賬上做比如借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款??
老師,印花稅營業(yè)賬簿這一塊,要是實收資本和資本公積沒有金額的話就是零申報對么
你好 ;? ?是的;沒有就0報的??
好的,那老師買賣合同那個,我們有幾筆錢用于支付房租,一個是80萬,一個是1500,還有個是30萬,這三筆是交教學(xué)場地費一年的,還有一筆5萬的一年租金交另一個辦公場地,這四筆錢是不是要交買賣合同的印花稅?
除了最后一筆合同上寫清了金額外,之前的三筆合同里都沒有標(biāo)明支付金額
你好 ;? ? 是的;? 要分別去按合同繳納印花稅的;? 按照你實際支付的金額來繳納??
老師,是只要簽了合同,不管是買還是賣都要交印花稅對吧
你好1; 是的;都要報買賣合同印花稅的?
就是有幾個合同就提交幾個不能合并在一起提交金額對么
那現(xiàn)在有什么減免政策么?我們是服務(wù)行業(yè),做招生咨詢的
你好; 你可以合并一起報 (如果是所屬期內(nèi) 同一個業(yè)務(wù)內(nèi)容的; 可以合計金額一起報? ?) ;六稅二費是減半的??
我們是一般納稅人是不是就不享受這個政策了?我在界面里沒看到有這個選項
你好; 一般納稅人是小微企業(yè); 也可以享受 減半哈??
那這個選項里沒有相關(guān)政策,是在減免稅額手動輸入減半的金額么?
你好;? ? 自動減半的; 如果沒有這個選項的; 你選擇其他去減半或者2022.10號財稅文件??