同學(xué)您好 你好這個(gè)要去稅局大廳現(xiàn)場(chǎng)辦理更正申報(bào)的
你好老師,我9月份報(bào)稅時(shí),發(fā)現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)的銷項(xiàng)比我賬上的多1分,這個(gè)我怎么處理呢
老師,上月申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入金額填錯(cuò)了,比實(shí)際的金額要大,這月該怎么處理?可以這月本期收入少些差額嗎?
上月進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),未填寫其他進(jìn)項(xiàng)稅額,可以在本月補(bǔ)上嗎,還是需要進(jìn)行申報(bào)更正,銷項(xiàng)稅征稅項(xiàng)目填寫錯(cuò)誤怎么處理
老師上個(gè)月水利建設(shè)稅我填錯(cuò)了填了0申報(bào),這個(gè)月怎么處理
老師,想問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以跨月處理嗎?賬務(wù)上怎么做處理?報(bào)稅的時(shí)候怎么處理呢?
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
那怎么做賬啊
這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
那我賬上和銀行對(duì)賬單就對(duì)不上了么
申報(bào)更正了申請(qǐng)補(bǔ)稅或退稅就平了
好的,明白了
不客氣,有空給五星好評(píng):,