一般納稅人借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸銀行

關(guān)稅是不是得找報關(guān)行?貨物離開港口繳納一次,到達(dá)對方港口繳納一次?跟負(fù)責(zé)出口退稅的會計無關(guān)吧?
老師,這個公司主要是賣禮品的,不應(yīng)該是銷售嗎?為啥還要招工程類的會計,會成本核算?
老師,公司營業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的,我看報稅的時候填的是小規(guī)模納稅人,是因為什么呀?我下個月也要報稅不知道得怎么報
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個店鋪都是電商,每個店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個產(chǎn)品的對應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個供貨商的快遞單號填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個店鋪的單好產(chǎn)品的價格運(yùn)費總計每個店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時需要合作十個店鋪,每一天天跟我這個店鋪混種的一個金額以及每個供貨商的一個貨款金額的核對。然后五天一輪,另外十個電商平臺,我需要結(jié)算,然后十個供貨商,我也需要核對貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù),清算個個貨款。以及每個店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對應(yīng)上的一個退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個大難題嗎
這道題答案里面出來一個63.14是怎么計算來的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費和港雜費可以按照總運(yùn)費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費是100,按40%開國內(nèi)運(yùn)輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運(yùn)費發(fā)票
老師,國外的vat是怎么算的?算完怎么申報的?申報要注意哪些?
我上月沒有做轉(zhuǎn)出未交增值稅那個分錄
你好,你這個月可以補(bǔ)上的。
那老師你給我說的這樣,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目不是有余額嗎
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
你把銷項進(jìn)項再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)來不就可以了?
沒看懂你上面給我的分錄,這樣借貸平嗎
你好,你自己試一下就是了,第一個是肖像,第二個是進(jìn)項,都是填寫的發(fā)生額,你繳納的增值稅不就需要向減去進(jìn)項填寫我第一次給你發(fā)的那個第一個分錄。
你第二次發(fā)我那個分錄我可不可以直接寫成:借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好可以的可以的,
那我寫的這個分錄的摘要寫什么呢
你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額
你第一次發(fā)我那個分錄摘要呢
結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 繳納增值稅