貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
老師,我想問(wèn)一下我們買了一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備已經(jīng)到了,但是我們只是付了部分款,于是對(duì)方也只給我們開(kāi)了這部分款的發(fā)票,但是我們既然開(kāi)始使用這臺(tái)設(shè)備了,就需要計(jì)提折舊了,我應(yīng)該怎么計(jì)提折舊呢
老師,您好,我們廠買了一個(gè)倒閉的廠的廢舊設(shè)備,實(shí)際花費(fèi)了110萬(wàn),但是那個(gè)廠已經(jīng)倒閉了,那個(gè)老板只愿意開(kāi)30萬(wàn)的發(fā)票,我們買廢舊的設(shè)備,修好了再重新組裝成新的生產(chǎn)設(shè)備,這個(gè)我們要怎么入賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師我們買了設(shè)備,已經(jīng)安裝好了,但是發(fā)票沒(méi)到齊,我怎么入賬折舊呢
您好老師,我想問(wèn)一下,設(shè)備安裝完了,但是沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn)呢,折舊我應(yīng)該做什么科目
我們買了40多萬(wàn)的廚房設(shè)備,已經(jīng)到貨裝好了,但是還沒(méi)有開(kāi)始使用,這個(gè)我們要計(jì)提折舊嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶之前報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)都是無(wú)票成本,現(xiàn)在如果突然有成本票的話,之前的會(huì)不會(huì)有什么影響
公司資金困難,本月工資暫未發(fā)放,作為一個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理,有員工問(wèn)你,你怎么回答?
為什么只有背書轉(zhuǎn)讓的票據(jù)才可以公示催告
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)可以歸為流動(dòng)資產(chǎn)是么?
老師,公司的賬上采購(gòu)入庫(kù)和出庫(kù)都是按發(fā)票來(lái)做的,但是進(jìn)項(xiàng)存系統(tǒng)是貨回來(lái)就入,有銷貨訂單就出,所以賬上的庫(kù)存金額和系統(tǒng)里的的庫(kù)存金額不一致,導(dǎo)致賬上有很多庫(kù)存金額,但是實(shí)務(wù)沒(méi)有,現(xiàn)在要我從賬上找出哪些沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的東西出來(lái)對(duì)金額和數(shù)量,比如,賬上有10萬(wàn),系統(tǒng)有2萬(wàn),要我找出8萬(wàn)的差異,我行哈怎么從賬上找出來(lái)
老師,我想問(wèn)一下報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)抵扣,是進(jìn)項(xiàng)票要做賬了的才能抵扣嗎,還有就是上期沒(méi)抵扣完的是做賬了的,還是沒(méi)做賬的呢
我們把公司因日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的費(fèi)用付出去了,但是發(fā)票還沒(méi)有回來(lái)。應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,如果收到保險(xiǎn)公司的發(fā)票,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)5000多,請(qǐng)問(wèn)要不要交印花稅?如果要,按什么類目交?
今年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法沒(méi)有敲重點(diǎn)?
老師好,科技型中小企業(yè)需要滿足什么條件才能申請(qǐng)?
不好意思,另一學(xué)員的回復(fù)給您了
同學(xué)您好,可以根據(jù)付款流水或合同入賬折舊的,發(fā)票到了再調(diào)入賬價(jià)值,重新確定折舊額即可
同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,次月借:制造費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊
總共是240萬(wàn)的價(jià)款,現(xiàn)在到了200萬(wàn),我就直接按啊240萬(wàn)入固定資產(chǎn)賬嗎,根據(jù)240萬(wàn)計(jì)算折舊嗎
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
那剩余的40萬(wàn)發(fā)票到了我怎么做賬呢
到了就放憑證后面,有差異的,沖回240重做正確的
好的明白了,謝謝
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