您好,這個(gè)是沒有的哈
免征增值稅的企業(yè)需要申報(bào)增值稅嗎?能不能開具完稅證明
小規(guī)模2022年2季度3%免稅銷售額38萬,3%專票10萬,申報(bào)增值稅,38萬填哪里
老師,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅,個(gè)體戶在申報(bào)增值稅時(shí),《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目需要填 寫嗎?
2022年開了3萬免增值稅發(fā)票,申報(bào)時(shí)有完稅證明嗎
老師你好,小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時(shí)開具免稅發(fā)票,1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票,1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的,負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的,這個(gè)月去稅務(wù)局柜臺更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào),本季度申報(bào)增值稅是按照實(shí)際來填寫的,請問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下???
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負(fù)什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎