您好,保險(xiǎn)公司代收代繳的車(chē)船稅,體現(xiàn)的是車(chē)船稅的明細(xì),這個(gè)對(duì)勾選認(rèn)證沒(méi)影響的,是一個(gè)明細(xì)的展示
我單位一輛汽車(chē)入保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司給我們開(kāi)具了專(zhuān)票并且以抵扣認(rèn)證,過(guò)去好幾個(gè)月了,后來(lái)車(chē)賣(mài)了,買(mǎi)車(chē)方去退保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司讓我們開(kāi)具紅沖說(shuō)明,這是什么意思,對(duì)我公司有什么影響,是不是讓我們公司把抵扣的那塊進(jìn)項(xiàng)稅在沖出來(lái)
老師您好,想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師,認(rèn)證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話(huà),直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果勾選了專(zhuān)票抵扣,會(huì)計(jì)上做了進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出,是不是要在附表二里填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司名下的車(chē)子買(mǎi)的保險(xiǎn)費(fèi),對(duì)方只開(kāi)了商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),車(chē)船稅只在備注欄那里沒(méi)有發(fā)票,是這樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,公司買(mǎi)車(chē)的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票備注欄里這個(gè)意思是什么?是要在本月抵扣勾選認(rèn)證嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下租的場(chǎng)地用來(lái)建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)2024年付的租金100萬(wàn),已入成本,但對(duì)方要在今年的7月才能給開(kāi)發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計(jì)提了10110,個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào)。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會(huì)查?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,收到代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要報(bào)增值稅嗎?我現(xiàn)在報(bào)表差異差這個(gè)0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒(méi)有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)問(wèn)為啥減120
老師請(qǐng)問(wèn)下綜合體的店面租給商戶(hù),以營(yíng)業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個(gè)以不動(dòng)產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開(kāi)票給商戶(hù)呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對(duì)方開(kāi)了免稅,這個(gè)是去年開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在叫對(duì)方作廢重開(kāi)的話(huà)那邊要怎么操作?會(huì)影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開(kāi)票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?
老師,以前的材料商為了測(cè)試賬戶(hù)給我們基本戶(hù)支付了1元錢(qián),沒(méi)有退回去,這個(gè)怎么處理?營(yíng)業(yè)外收入嗎?
你好同學(xué),借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
然后還有一筆業(yè)務(wù)是我們預(yù)付對(duì)方999元,對(duì)方只給我們開(kāi)了1000元發(fā)票。。。這個(gè)如果付過(guò)去我們還要貼手續(xù)費(fèi)5塊錢(qián)。。。 這個(gè)怎么處理呢
你好,手續(xù)費(fèi)的話(huà),咱是 借財(cái)務(wù)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)貸,銀行存款,然后我們收到發(fā)票以后,可以借成本/費(fèi)用1000貸銀行存款999,貸營(yíng)業(yè)外收入。1
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)1塊錢(qián)的營(yíng)業(yè)外收入需要繳納增值稅嗎
它不涉及到增值稅的,它不涉及的,咱直接記住營(yíng)業(yè)外收入就可以了。