您好!1000都算高新收入,你們研發(fā)出來的產(chǎn)品,有軟著的都是高新技術(shù)產(chǎn)品收入
請教老師,我們公司準(zhǔn)備認(rèn)證高新科技企業(yè),現(xiàn)在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購的,系統(tǒng)是公司研發(fā)的,有三個疑問 1.關(guān)于開發(fā)票:對開票的品名有什么要求嗎?是不是開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的金額占比,需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司,不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統(tǒng)一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術(shù)服務(wù)費(fèi)。那么我想問,采購的一系列零件,都需要作為庫存,計入到主營業(yè)務(wù)成本的科目嗎?服務(wù)費(fèi)沒有對應(yīng)進(jìn)項(xiàng),是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈? 3.假如我們進(jìn)貨的成本是200.00,那么開票的銷售價格是150.服務(wù)費(fèi)是80,這樣開票合理不合理呢?
老師您好,請問我公司要申請高企 但是高新收入這方面應(yīng)該如何界定呢 是我研發(fā)出的產(chǎn)品 賣出去都算做高新收入嗎?我們有專利軟著資質(zhì),大部分是嵌入式軟件,軟件嵌入設(shè)備后整體出售,假如售價1000元,核算高新收入的時候是我的高新收入就是1000元嗎?
我想問下,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用里面包含了耗材,這個耗材是不能全部計入研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出吧。比如做當(dāng)年匯算清繳時,會有減去特殊收入(研發(fā)費(fèi)用里面的耗材形成的邊角料收入),還要減去當(dāng)年/以前年度銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對應(yīng)的材料部分。那是不是可以理解成研發(fā)費(fèi)用當(dāng)中的耗材最終都是要減出來的,不能進(jìn)行加計扣除的,或者說可以允許有一部分形成了廢品產(chǎn)生不了價值,那這個比例是多少呢?然后是賬務(wù)處理,計入研發(fā)費(fèi)用里面了,形成了產(chǎn)品,還要把這個費(fèi)用計入到產(chǎn)品的成本當(dāng)中嗎?分錄怎么做?怎么核算成本?還是說賬面不用動,就是單獨(dú)記錄,做匯算的時候把這部分的材料減出來?
發(fā)現(xiàn)24年的成本結(jié)轉(zhuǎn)多,目前應(yīng)該怎么處理?
老師,請問建筑勞務(wù)公司可以跟個人簽合同嗎?勞務(wù)公司收到的款可以轉(zhuǎn)給包工頭個人賬戶嗎?
一項(xiàng)200多萬的消防工程,開材料成本發(fā)票,最多可以開這項(xiàng)總款的百分比是多少是合理的。
老師,公積金的自動繳費(fèi)的時候錢不夠,后來補(bǔ)上了是需要手動繳費(fèi)嗎?手動繳費(fèi)不需要U盾吧?
請樸老師解答,老師,請問下541題怎么做
你好老師 貨車保險費(fèi)計入什么科目
公司新來的員工,試用期不交社保可以么
各位老師好,我們公司有一個一人有限公司,由員工擔(dān)任法人和自然人股東,現(xiàn)在換另一名員工擔(dān)任新股東和法人,股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,新老股東各自繳納的印花稅可以入公司賬么?
老師,請教下,開專票給采購方,采購方提供的地址和營業(yè)執(zhí)照的上的不一致,提醒了,對方要按他提供的地址填寫(和營業(yè)執(zhí)照不一致),可以嗎
老師,公積金要是遲了一個月沒交,后面可以補(bǔ)上嗎?會有滯納金嗎?
不用拆分設(shè)備和軟件各自的收入對吧?
還有設(shè)備出售后,算不算銷售軟件,然后享受軟件稅負(fù)率超3%即征即退呢?
您好!不需要,這個是高新技術(shù)收入
還有設(shè)備出售后,算不算銷售軟件,然后享受軟件稅負(fù)率超3%即征即退呢?
您好!有軟著的算,這是嵌入式軟件,享受超過3%部分即征即退優(yōu)惠