你好; 先暫估計(jì)入固定資產(chǎn)去 ;次月開始折舊 ; 先不看發(fā)票? ?
你好!老師,我們公司幫另外一家公司購買了一臺(tái)設(shè)備,開發(fā)票是我們公司,現(xiàn)在這臺(tái)設(shè)備在另外一個(gè)家公司用,想給這臺(tái)設(shè)備入固定資產(chǎn)入到另外一家,怎么記賬呢!
老師,我想問一下我們買了一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備已經(jīng)到了,但是我們只是付了部分款,于是對(duì)方也只給我們開了這部分款的發(fā)票,但是我們既然開始使用這臺(tái)設(shè)備了,就需要計(jì)提折舊了,我應(yīng)該怎么計(jì)提折舊呢
您好!我公司購買一臺(tái)設(shè)備121800元,但是發(fā)票根據(jù)每個(gè)月支付的貨款,才給我們開發(fā)票,貨款是分半年付清,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做這筆賬呢
您好!我公司購買一臺(tái)設(shè)備121800元,但是發(fā)票根據(jù)每個(gè)月支付的貨款,才給我們開發(fā)票,貨款是分半年付清,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做這筆賬呢
小規(guī)模納稅人,公司購入一臺(tái)設(shè)備單價(jià)20萬,約定合同完成后對(duì)方再贈(zèng)送一臺(tái)相同的設(shè)備給我們,設(shè)備已到并調(diào)試好,支付了預(yù)付款但發(fā)票未開,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬?
老師,求解一下這道題
本月電費(fèi)3萬元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本
老師,第二季度期初現(xiàn)金余額是多少?
銷售板材 運(yùn)輸費(fèi)按成本比例多少
老師,這兒算超標(biāo)沒有,會(huì)計(jì)利潤是400萬,為什么不把視同銷售的100一80=20萬利潤加上,用420X12%呢
請(qǐng)問:這個(gè)答案問,應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個(gè)體戶工資薪金也是按月報(bào)嗎
老師,我想用庫存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時(shí)候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認(rèn)債務(wù)重組損益時(shí),為什么計(jì)入其他收益,而不是投資收益
老師,這臺(tái)設(shè)備回來呢也不能直接投入使用,還需要我們自己去加工安裝,那是不是要記到在建工程呢?用不用折舊呢?合同價(jià)款是110萬,我要按含稅價(jià)估還是不含稅價(jià)呢
你好 ;? ? 意思你們買來還得自己安裝加工這的話 ;? 計(jì)入在建工程去歸集的??
老師,還有兩個(gè)問題麻煩解答
你好;? 在建工程先不折舊;等著轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 之后 次月 才會(huì)折舊的;? ? 按照不含稅去 (如果對(duì)方開專票給你 ;? ?)
老師,對(duì)方開專票,我從發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)看到對(duì)方九月份已經(jīng)開出來一半的金額了,但是一直沒給我們
你好1;? ? ?你掛? 固定資產(chǎn)暫估到 不含稅金額掛著; 先做折舊就行了。? ;? 之后稅費(fèi) 部分 收到發(fā)票在做賬? ?
老師,摘要該怎么寫
你好;摘要寫暫估某固定資產(chǎn)設(shè)備??
老師,分錄怎么寫,貸方寫什么
?你好;? 借在建工程-? 暫估 貸? 應(yīng)付賬款或者銀行存款 ;? 等著 安裝好計(jì)入; 借固定資產(chǎn)貸在建工程-暫估? ;? 次月開始折舊? ?
老師,貸方應(yīng)付賬款二級(jí)科目是暫估嗎?還是直接從對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商的賬款
你好; 是的; 自己做下寫暫估? ?