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Q

公司收到稅務(wù)稽核退的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。

2022-12-29 23:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-29 23:37

你好 多交了還是啥政策退回

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快賬用戶1307 追問 2022-12-29 23:39

不是政策退回,是以前年度報表有誤,所以造成增值稅有退,有補。

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快賬用戶1307 追問 2022-12-29 23:40

補稅部分我調(diào)以前年度

補稅部分我調(diào)以前年度
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快賬用戶1307 追問 2022-12-29 23:41

麻煩老師看看,這樣處理好像不對

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快賬用戶1307 追問 2022-12-29 23:43

1147.19是退回賬上金額,3561.84是補交金額,14.87是之前的留抵,稅局處理完也沒了。

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齊紅老師 解答 2022-12-29 23:47

以前申報的不對 那你賬上也不對嗎 已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的 之前繳納的就是乙繳稅金的嗎

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快賬用戶1307 追問 2022-12-29 23:47

?????可以回復(fù)嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-29 23:50

回復(fù)了 你這個已交稅金用的不對的吧 你當(dāng)時繳納的分錄咋做的

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快賬用戶1307 追問 2022-12-29 23:50

賬是按以前申報處理的。

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齊紅老師 解答 2022-12-29 23:51

那你的收入對嗎或者抵扣的對嗎 你怎么調(diào)整的申報表 修改了哪里

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快賬用戶1307 追問 2022-12-29 23:52

那我應(yīng)該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-12-29 23:54

你申報表調(diào)整了那項給你退回了

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快賬用戶1307 追問 2022-12-29 23:55

是在稅局一次性調(diào)整了三年的,有退有補出的金額,我可以這樣賬務(wù)處理

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快賬用戶1307 追問 2022-12-29 23:55

好多項,累加下來的。

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齊紅老師 解答 2022-12-30 00:02

關(guān)鍵性的沒有說 具體的調(diào)整了銷項還是進項 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費未交增值稅1147.19 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅3561.84 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款3561.84 之前的留底哪個科目里面掛著? 做完這個余額那個不對

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快賬用戶1307 追問 2022-12-30 00:09

之前的留底在應(yīng)交稅金,未交增值稅里

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快賬用戶1307 追問 2022-12-30 00:16

這樣調(diào)整完應(yīng)交稅費,出現(xiàn)了余額

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齊紅老師 解答 2022-12-30 07:59

差額放到以前年度損益調(diào)整里面。

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你好 多交了還是啥政策退回
2022-12-29
你好,這個借銀行存款,貸其他收入-補貼退稅
2024-03-18
借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-07-07
:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅”科目,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2021-12-21
你好,發(fā)給您截圖,您可以看一下。
2022-07-14
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