你好 多交了還是啥政策退回
收到增值稅留底退稅,應(yīng)如何做賬務(wù)處理
收到企業(yè)所得稅退的應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
收到增量留抵退稅應(yīng)該做賬務(wù)處理
老師 增值稅留抵退稅的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
老師您好,請問收到退增值稅科目賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師!您好!請問我們公司拋農(nóng)業(yè)糞肥,屬于補貼審計單位,是農(nóng)業(yè)中心給結(jié)賬,我們實際耕地3萬畝,但是農(nóng)業(yè)中心不管你干多少,都是只按2.6萬畝結(jié)賬,我們做賬的時候,需要怎么做呢?
老師我是新手會計,問下12月記賬憑證錄完,再都做啥審核,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,是這個順序嗎,還需要做什么
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習(xí)生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時性差異呢,負債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
不是政策退回,是以前年度報表有誤,所以造成增值稅有退,有補。
補稅部分我調(diào)以前年度
麻煩老師看看,這樣處理好像不對
1147.19是退回賬上金額,3561.84是補交金額,14.87是之前的留抵,稅局處理完也沒了。
以前申報的不對 那你賬上也不對嗎 已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的 之前繳納的就是乙繳稅金的嗎
?????可以回復(fù)嗎
回復(fù)了 你這個已交稅金用的不對的吧 你當(dāng)時繳納的分錄咋做的
賬是按以前申報處理的。
那你的收入對嗎或者抵扣的對嗎 你怎么調(diào)整的申報表 修改了哪里
那我應(yīng)該怎么處理?
你申報表調(diào)整了那項給你退回了
是在稅局一次性調(diào)整了三年的,有退有補出的金額,我可以這樣賬務(wù)處理
好多項,累加下來的。
關(guān)鍵性的沒有說 具體的調(diào)整了銷項還是進項 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費未交增值稅1147.19 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅3561.84 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款3561.84 之前的留底哪個科目里面掛著? 做完這個余額那個不對
之前的留底在應(yīng)交稅金,未交增值稅里
這樣調(diào)整完應(yīng)交稅費,出現(xiàn)了余額
差額放到以前年度損益調(diào)整里面。