同學(xué)您好,借:發(fā)出商品,貸:庫存商品

貨物已銷,但是未開具發(fā)票,發(fā)票下月才開出,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理
公司上月已開票,記賬時(shí)已做了收入和銷項(xiàng)稅,合同約定本月發(fā)貨,買方本月退貨,上月開出的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,銷售方本月開具負(fù)數(shù)發(fā)票,銷售方本月無銷售,銷售方本月咋樣賬務(wù)處理了,增值稅及附稅又咋樣申報(bào)了?
老師好~采購物品已入庫并在當(dāng)月銷售并開具銷售發(fā)票但是發(fā)票要次月收到該如何賬務(wù)處理?
12月貨物已經(jīng)銷售,商品已經(jīng)發(fā)出,但1月才開具增值稅銷售發(fā)票,如何賬務(wù)處理
上個(gè)月月底銷售貨物,款已收到,貨已發(fā)出對(duì)方已經(jīng)收到,但是銷項(xiàng)發(fā)票沒開怎么做賬
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


增值稅怎么確認(rèn)
主要是想問確認(rèn)收入那一步
同學(xué)您好,不含稅收入認(rèn)銷項(xiàng) 應(yīng)交增值稅=當(dāng)月銷項(xiàng)-當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)-上月留抵-預(yù)交稅款
分錄怎么做
沒開票,增值稅要不要入賬
您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
可是我下月才開票
咋就有增值稅了
你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,以后開票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。
那賬面怎么處理
同學(xué)您好,按開票一樣記賬的
可是我沒開票呀
那如果采購一批貨物進(jìn)來,同樣是下月票,這個(gè)怎么掛賬
貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款