你好 這個正常做賬阿 借:管理費用等 貸:預(yù)付賬款
老師你好! 預(yù)付賬款10000 回來了發(fā)票4240怎么做分錄
老師你好,請問一下,貨款已付,發(fā)票未回,我可以計入預(yù)付賬款,等發(fā)票回來了再沖預(yù)付嗎?
老師你好:預(yù)付款一直掛賬,對方也不給開發(fā)票,貨也回來了,該如何做賬?謝謝!
老師,你好,請問我賬上有一筆預(yù)付款開不了發(fā)票怎么做賬,一直都不能開
老師你好,預(yù)付款開不回發(fā)票了怎么調(diào)賬?
@董孝彬回答,老師我想問問旅游行業(yè)差額開票,票上產(chǎn)生銷項稅額4995.49,實際抵扣成本大于開票數(shù),最后不要交增值稅,那最后這個分錄怎么寫,我寫哪個對嗎?還是不交稅了分錄也不要寫了,賬上的銷項稅額就不用管了
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒有社會信用代碼合格嗎?
老師早上好,給生產(chǎn)人員購買團體意外險,應(yīng)該入那個科目合適?
@董孝彬老師回答,老師旅游行業(yè),差額開票,我想了辦法,雖然開票是差額開票,我做賬還是按全額的6確認銷項稅額,增值稅申報系統(tǒng)的時候表一的銷項稅額系統(tǒng)默認差額的銷項稅額,是不是也能手動改成跟賬里確認銷項稅額一樣呢!
老師,公司職工聚餐是計入職工福利費嗎?這個在匯算清繳時不用往回調(diào)吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報個稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項,麻煩問一下應(yīng)該怎么應(yīng)對?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡易計稅,既有進項稅抵扣也有不抵扣,請問賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?