你好;? ? ? ? ? 借管理費用-福利費7500 ;生產(chǎn)成本 -福利費 30000貸應(yīng)付職工薪酬 -福利費37500?;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬 -福利費37500; 貸主營業(yè)務(wù)收入 33185.84; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項稅4314.16;? 借主營業(yè)務(wù)成本25000貸庫存商品??25000
甲公司是一家生產(chǎn)小家電的企業(yè),有職工200名,其中一線生產(chǎn)工人180名,廠部管理人員20名,2020年12月,公司決定以其生產(chǎn)的某產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工。該產(chǎn)品單位成本1000元,售價1500元,適用增值稅稅率為13%。會計分錄怎么做?
昌達公司是一家服裝加工企業(yè),共有職工238人,其中直接參加生產(chǎn)的職工200人,總部管理人員38人,2019年10月,公司以其生產(chǎn)成本為60元的保暖內(nèi)衣套裝作為中秋節(jié)福利發(fā)放給全體職工。保暖內(nèi)衣套裝售價為100元,昌達公司適用的增值稅率為13%。編制會計分錄:
彩虹公司為小家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工300名,其中200名為生產(chǎn)工人,100名為管理人員。2019年2月公司以其生產(chǎn)的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給職工,該電暖器每臺售價800元,成本為500元,公司適用的增值稅率為13%。編制會計分錄
萬善股份有限公司在崗職工公積200人,其中生產(chǎn)車間170人,管理部門30人,公司下設(shè)一所職工食堂,對每個職工每月需補貼食堂100元。中秋節(jié),公司以其生產(chǎn)的每臺成本為900元的產(chǎn)品作為福利發(fā)給公司每名職工,該產(chǎn)品市場售價為每臺1000元,該公司使用的增值稅率為13%。該公司共有部門經(jīng)理以上職工10,名,每人提供一輛大眾轎車免費使用,假定每輛汽車每月計提折舊1000元。要求:編制以下相關(guān)會計分錄。(1)食堂福利(2)中秋節(jié)福利(3)轎車福利
甲公司為一般納稅人(稅率13%),有職工250人,其中生產(chǎn)工人200人,管理人員50人,2020年9月,公司以其單位生產(chǎn)成本為100元的電子產(chǎn)品作為中秋節(jié)福利發(fā)給全體職工,每人一套。電子產(chǎn)品的售價為每套150元。編制甲公司發(fā)放中秋福利的會計分錄。
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)