你好 ;? ?你 申報(bào)表里面報(bào)抵減沒有; 報(bào)了的話; 就得做這筆分錄的?
我有個(gè)購買航天稅盤的費(fèi)用在4月份已經(jīng)分錄了,借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金。因?yàn)榘l(fā)生在3月份,當(dāng)月沒有增值稅需要繳納。現(xiàn)在四月份有增值稅了我想要抵扣,我做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 貸:管理費(fèi)用 但是貸方顯示紅字,怎么辦呢?
稅控盤年服務(wù)費(fèi)不需要做減免稅備案,直接抵扣嗎,借管理費(fèi)用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用嗎
老師,稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)2020年12月發(fā)生的,12月本不需要交增值稅,做賬 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,2021年2月當(dāng)月需要交增值稅,做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸 :管理費(fèi)用(紅字),對(duì)嗎?
老師,咨詢一下,應(yīng)交稅費(fèi)年底12月份有余額,是次費(fèi)年1月份應(yīng)交的稅,這是正常的吧 但是我有稅控盤服務(wù)費(fèi) 可以抵減稅費(fèi),抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-減免稅 借:管理用紅字 那我這個(gè)減免稅不是一直在借方掛著了嗎
一般納稅人繳納稅盤服務(wù)費(fèi)時(shí),當(dāng)月不需要繳納增值稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄只做借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金。等到需要繳納增值稅的月費(fèi),再做抵扣分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:管理費(fèi)用是這樣嗎
公司年末有利潤(rùn),能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤(rùn)人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對(duì)外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車,車子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問我用作入庫處理嗎?
中級(jí)考試,我想問下,我一緊張,簡(jiǎn)答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)