你好 ;? ?你 申報表里面報抵減沒有; 報了的話; 就得做這筆分錄的?

我有個購買航天稅盤的費用在4月份已經(jīng)分錄了,借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金。因為發(fā)生在3月份,當月沒有增值稅需要繳納?,F(xiàn)在四月份有增值稅了我想要抵扣,我做的分錄是借:應(yīng)交稅費減免稅款 貸:管理費用 但是貸方顯示紅字,怎么辦呢?
稅控盤年服務(wù)費不需要做減免稅備案,直接抵扣嗎,借管理費用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費用嗎
老師,稅控設(shè)備維護費2020年12月發(fā)生的,12月本不需要交增值稅,做賬 借:管理費用 貸:銀行存款 ,2021年2月當月需要交增值稅,做賬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸 :管理費用(紅字),對嗎?
老師,咨詢一下,應(yīng)交稅費年底12月份有余額,是次費年1月份應(yīng)交的稅,這是正常的吧 但是我有稅控盤服務(wù)費 可以抵減稅費,抵減時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-減免稅 借:管理用紅字 那我這個減免稅不是一直在借方掛著了嗎
一般納稅人繳納稅盤服務(wù)費時,當月不需要繳納增值稅時,會計分錄只做借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金。等到需要繳納增值稅的月費,再做抵扣分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:管理費用是這樣嗎
前年老板用公司賬戶打給個人10w,買他手里一家公司股權(quán),私下簽了協(xié)議,沒有去工商變更。賬目做的長投,一直沒有盈利,現(xiàn)在虧錢賣回給個人,賬目上寫營業(yè)外支出,會不會有問題,股權(quán)買賣都是簽了張協(xié)議也沒有交印花稅
物流公司購入10000元的貨車,入什么科目
建筑行業(yè)前一年的工程合同,未做賬印花稅,有什么問題和風險
老師,現(xiàn)在印花稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,房產(chǎn)稅,需要計提嗎?還是支付的時候直接計入“稅金及附加”科目?還是走管理費用?
這是提示是什么原因,需要怎么操作呢
你好 報關(guān)單中的 生產(chǎn)銷售單位填寫錯誤,現(xiàn)在貨物已經(jīng)到了目的國 正在辦理進口手續(xù),該怎么處理
股東轉(zhuǎn)入對公的款,用于經(jīng)營,不計入其他應(yīng)付款。因為還不起,轉(zhuǎn)入的錢計入資本公積可以嗎?有些老師說可以計入,不影響注銷,有些老師說最好不要計入,注銷時要轉(zhuǎn)實收資本交稅等,到底怎么處理?
老師麻煩問一下,受益所有人信息備案在哪里備案呢
所得稅一次扣除會計怎么做分錄
這個辦稅員,沒有我的名字是不是已經(jīng)把我刪除了